По датам
Введите даты для поиска:
Полезное
Выборки
Типы документов
Постановление Администрации Вяземского муниципального района от 20.03.2014 N 294 "О внесении изменений в муниципальную Программу "Развитие системы образования Вяземского муниципального района на 2011 - 2013 годы", утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.08.2010 N 801"
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2014 г. № 294
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2011 - 2013 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 09.08.2010 № 801
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании решения Собрания депутатов Вяземского муниципального района от 27.12.2013 № 45 "О внесении изменений в решение Собрания депутатов Вяземского муниципального района от 18.12.2012 № 456 "О бюджете Вяземского муниципального района на 2013 год" администрация муниципального района постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие системы образования Вяземского муниципального района на 2011 - 2013 годы", утвержденную постановлением администрации муниципального района от 09.08.2010 № 801 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел 8 изложить в следующей редакции:
"8. Ресурсное обеспечение реализации Программы.
Прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию Программы составляет 481317,315 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 21131,089 тыс. рублей;
2012 год - 66501,030 тыс. рублей;
2013 год - 393685,196 тыс. рублей;
в том числе:
из краевого бюджета (по согласованию) - 205570,425 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 0 тыс. рублей;
2012 год - 5048,59 тыс. рублей;
2013 год - 200521,835 тыс. рублей;
Из бюджета района - 275746,89 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 21131,089 тыс. рублей;
2012 год - 61452,44 тыс. рублей;
2013 год - 193163,361 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета района приведено в приложении № 4 к настоящей Программе.
Прогнозная (справочная) оценка расходов за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета района и внебюджетных средств на реализацию целей Программы приведена в приложении № 5 к настоящей Программе.".
1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 1
к Ведомственной целевой программе
"Развитие системы образования в Вяземском
муниципальном районе на 2011 - 2013 годы"
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы
Развитие системы образования Вяземского муниципального района на 2011 - 2013 годы
Ответственный исполнитель
Управление образования Вяземского муниципального района
Соисполнители, участники программы
Отдел по социальным вопросам, физической культуре и спорту, делам молодежи, отдел культуры администрации Вяземского муниципального района, образовательные учреждения района
Цель Программы
- обеспечение доступности качественного общего образования
Задачи Программы
- достижение современного качества образования как института социального развития;
- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и подростков.
Основные мероприятия (далее - ОМ)
- развитие муниципальной системы дошкольного образования;
- повышение доступности и качества общего образования;
- повышение доступности и качества дополнительного образования детей;
- развитие экспериментальной и инновационной деятельности;
- кадровая политика в сфере образования;
- поддержка талантливых детей и молодежи;
- организация питания в образовательных учреждениях;
- развитие материально-технической базы учреждений образования.
Целевые показатели (индикаторы) Программы
- охват детей дошкольными образовательными учреждениями (отношение численности детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, к численности детей в возрасте 1 - 6 лет, скорректированной на численность детей в возрасте шести лет, обучающихся в школе);
- доля сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике среди участвующих в ЕГЭ по данным предметам;
- охват детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет;
- доля детей и молодежи в возрасте 6 - 18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости (процентов), от общего числа молодежи 6 - 18 лет;
- доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений;
- число учащихся в школах на один современный компьютер;
- доля школ, в которых не менее 50% педагогов используют новые цифровые средства и ресурсы;
- доля школьных компьютеров, подключенных к локальной сети;
- охват обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования.
Этапы и сроки реализации Программы
2011 - 2013 годы.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета
Общая сумма финансирования 481317,315 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет - 205570,425 тыс. рублей;
бюджет района - 275746,89 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2011 год - 21131,089,
бюджет района - 21131,089 тыс. рублей;
краевой бюджет - 0 тыс. рублей;
2012 год - 66501,030,
бюджет района - 61452,440 тыс. рублей;
краевой бюджет - 5048,59 тыс. рублей;
2013 год - 393685,196
бюджет района - 193163,361 тыс. рублей;
краевой бюджет - 195179,835 тыс. рублей
краевой бюджет - 5342,000 рублей
- участие в краевой целевой программе "Государственная поддержка развития муниципальной системы дошкольного образования в Хабаровском крае в 2011 - 2013 гг." - софинансирование капитальных ремонтов детских садов в с. Котиково;
условие софинансирования - 30% муниципальный бюджет, 70% краевой бюджет от проектно-сметной стоимости д/с с. Котиково 7746,57 тыс. рублей
Источники финансирования - бюджет Вяземского муниципального района, бюджет Хабаровского края, прогноз - участие в краевой целевой программе "Государственная поддержка развития муниципальной системы дошкольного образования в Хабаровском крае в 2011 - 2013 гг."
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
- увеличится охват детей дошкольными образовательными учреждениями с 56% до 65 процентов;
- доля школьников, обучающихся по федеральным государственным стандартам, возрастет с 10,8 до 32,9%;
- доля обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, возрастет с 98,2% до 98,8%;
- доля сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике среди участвующих в ЕГЭ по данным предметам составит 100%;
- доля учителей общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до пяти лет, в общей численности учителей общеобразовательных учреждений возрастет с 10% до 14,9%;
- укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, возрастет с 73,7% до 76,7%;
- доля общеобразовательных учреждений, имеющих доступ к сети "Интернет" со скоростью 128 Кбит/с и выше, в общей численности общеобразовательных учреждений района составит 100%;
- число учащихся на один компьютер снизится до 8 учащихся;
- доля школ, в которых не менее 50% педагогов используют новые цифровые средства и ресурсы, возрастет с 70% до 90%;
- доля школьных компьютеров, подключенных к локальной сети, возрастет с 70% до 80%;
- охват детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет возрастет с 55,5% до 58,0%;
- доля детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа школьников составит 78%;
- доля учащихся общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание, от общего числа учащихся общеобразовательных учреждений возрастет с 70,0% до 71,0%;
- охват обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования увеличится с 40 до 55%.
"
1.3. Приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 4
к Ведомственной целевой программе
"Развитие системы образования в Вяземском
муниципальном районе на 2011 - 2013 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации Программы "Развитие системы образования
Вяземского муниципального района на 2011 - 2013 годы"
за счет средств бюджета района
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы по годам (тыс. рублей)
текущий год 2011
очередной год 2012
первый год планового периода 2013
Всего:
1
2
3
4
5
6
7
Всего
21131,089
61452,44
193163,361
275746,89
Ответственный исполнитель
Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования
Соисполнитель
Образовательные учреждения, МКУ "ЦБУ и РМО", МКУ "ИМЦ"
Образовательные учреждения, МКУ "ЦБУ и РМО", МКУ "ИМЦ"
Образовательные учреждения, МКУ "ЦБУ и РМО", МКУ "ИМЦ"
Образовательные учреждения, МКУ "ЦБУ и РМО", МКУ "ИМЦ"
1.
Повышение качества и доступности дошкольного образования
Управление образования, образовательные учреждения
1152,544
909,245
768,579
2830,368
1.1
Удовлетворение потребности в услугах дошкольного образования через расширение вариативных форм его предоставления
-
588,015
-
588,015
1.1.1
Проведение мониторинга потребности населения в альтернативных формах предоставления услуг дошкольного образования
-
-
-
-
1.1.2
Проведение конкурса проектов по предоставлению услуг дошкольного образования в вариативных формах
-
-
-
-
1.1.3
Разработка и издание рекомендаций по организации гибкой системы пребывания детей в ДОУ. Создание групп "выходного дня", дежурных групп
-
-
-
-
1.1.4
Продолжение работы по организации групп кратковременного пребывания по подготовке к школе на базе общеобразовательных учреждений
-
-
-
-
1.1.5
Создание дошкольных групп на базе общеобразовательных учреждений
-
588,015
-
588,015
1.2
Обеспечение доступности, совершенствование содержания дошкольного образования
412,544
-
543,629
956,173
1.2.1
Корректировка проектной наполняемости ДОУ с учетом требований СанПиН
-
-
-
-
1.2.2
Перевод МДОУ № 3, № 4 на 12-часовое пребывание
-
-
-
-
1.2.3
Создание дополнительных мест и дополнительных дошкольных групп на базе дошкольных учреждений
412,544
543,629
956,173
1.3
Обеспечение доступности дошкольного образования для детей-инвалидов
-
-
-
-
1.3.1
Разработка межведомственного механизма взаимодействия для решения проблем ребенка с ОВЗ и оказание помощи его семье
-
-
-
-
1.3.2
Открытие центра игровой поддержки для детей-инвалидов на базе ДОУ
-
-
-
-
1.3.3
Разработка и внедрение типовых вариантов образовательных маршрутов для детей с ОВЗ
-
-
-
-
1.4
Организация образовательного процесса в дошкольных учреждениях в соответствии с федеральными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования
-
-
-
-
1.4.1
Подготовка заведующих ДОУ к разработке образовательных программ дошкольного образования
-
-
-
-
1.4.2
Подготовка педагогических кадров к работе в соответствии с ФГТ к структуре программы
-
-
-
-
1.4.3
Проведение районного конкурса "Воспитатель года"
-
-
-
-
1.5
Создание системы поддержки семейного воспитания и раннего развития через систему дошкольного образования
-
-
-
-
1.5.1
Развитие вариативных форм консультационной поддержки семейного воспитания для родителей ДОУ третьей категории
-
-
-
-
1.5.2
Издание цикла статей для родителей по вопросам воспитания детей дошкольного возраста
-
-
-
-
1.6
Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, привития навыков здорового образа жизни в дошкольных образовательных учреждениях
740,0
-
-
740,0
1.6.1
Проведение мониторинга "Состояние здоровья детей, посещающих ДОУ"
-
-
-
-
1.6.2
Организация и проведение конкурса на лучшую спортивную площадку дошкольного учреждения
-
-
-
-
1.6.3
Проведение соревнований "Юные спортсмены"
-
-
2,3
2,3
1.6.4
Проведение недели педагогических идей "К здоровой семье через детский сад"
-
-
-
-
1.6.5
Проведение лицензирования медицинской деятельности в ДОУ
740,0
-
-
740,0
1.7
Проведение мониторинга удовлетворенности населения качеством дошкольного образования
-
-
-
-
1.7.1
Создание системы общественных рейтингов ДОУ
-
-
-
-
1.7.2
Формирование системы независимых измерений оценки качества дошкольного образования в публичной доступности его результатов
-
-
-
-
1.7.3
Разработка модели проведения диагностико-прогностического скрининга уровня готовности к школе детей 5 - 6-летнего возраста
-
-
-
-
1.8
Совершенствование технологий дошкольного образования
-
-
-
-
1.8.1
Разработка и издание методических рекомендаций
-
-
-
-
1.8.2
Проведение круглого стола по теме "Современный первоклассник - каков он?"
-
-
-
-
1.8.3
Проведение "Дней открытых дверей" для родителей
-
-
-
-
1.9
Развитие и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений
-
321,23
222,65
543,88
1.9.1
Оснащение дошкольных образовательных учреждений мебелью в соответствии с СанПиН 2.4.1.1249-03
-
321,23
222,65
543,88
2.
Повышение доступности и качества общего образования
Управление образования, образовательные учреждения
341,382
1036,9
300,0
1678,282
2.1
Развитие системы обеспечения качества общего образования
-
569,18
-
569,18
2.1.1
Разработка основных образовательных программ начального общего образования в каждом общеобразовательном учреждении
-
-
-
-
2.1.2
Введение федерального государственного образовательного стандарта
-
-
-
-
2.1.3
Обеспечение повышения квалификации учителей по вопросам ФГОС и готовности руководителей образовательных учреждений к введению ФГОС общего образования
-
569,18
-
569,18
2.1.4
Представление образовательными учреждениями публичных отчетов о своей деятельности перед общественностью
-
-
-
-
2.1.5
Расширение форм взаимодействия семьи и школы, развитие государственно-общественных форм управления, создание семейных клубов, проведение родительского всеобуча
-
-
-
-
2.1.6
Создание системы учета достижений обучающихся общеобразовательных учреждений в учебной и внеучебной деятельности в форме портфолио
-
-
-
-
2.1.7
Проведение научно-практической конференции "Малая академия"
-
-
-
-
2.1.8
Организация дистанционного обучения детей-инвалидов
управление образования в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие информатизации образования Вяземского муниципального района на 2012 - 2015 годы"
-
-
-
-
2.1.9
Деятельность в образовательных учреждениях психолого-педагогического консилиума для решения проблем неуспешности и дезадаптации обучающихся
-
-
-
-
2.1.10
Проведение консультативных осмотров специалистами ПМПК дошкольников перед приемом в образовательное учреждение
-
-
-
-
2.1.11
Проведение постоянно действующих семинаров по работе психолого-педагогических консилиумов
-
-
-
-
2.1.12
Создание на старшей ступени общего образования программно-учебно-дидактических комплексов для реализации профильного обучения и индивидуальных образовательных программ (в том числе для профессиональной подготовки)
-
-
-
-
2.1.13
Проведение Круглых столов, мастер-классов, конференций по организации профильного обучения и предпрофильной подготовки и формирования базовых компетентностей в старшей школе в ОУ района
-
-
-
-
2.1.14
Расширение деятельности ресурсных центров профориентации и профильного образования на базе МБОУ СОШ № 2 г. Вяземского, МБОУ СОШ с. Аван
-
-
-
-
2.1.15
Проведение районных конференций, круглых столов по вопросам качества образования
-
-
-
-
2.1.16
Исследование и выявление эффективных моделей практической деятельности учителей старшей школы в условиях введения ЕГЭ и новой формы итоговой аттестации в 9-х классах
-
-
-
-
2.2
Обновление современной инфраструктуры образовательного учреждения
В рамках долгосрочной целевой программы "Развитие информатизации образования Вяземского муниципального района на 2012 - 2015 годы"
-
-
-
-
2.2.1
Оснащение общеобразовательных учреждений интерактивными комплектами (по соглашению между министерством образования и администрацией района)
управление образования в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие информатизации образования Вяземского муниципального района на 2012 - 2015 годы"
-
-
-
-
2.2.2
Обновление устаревшего компьютерного оборудования
управление образования в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие информатизации образования Вяземского муниципального района на 2012 - 2015 годы"
-
-
-
-
2.2.3
Развитие системы кадровой поддержки процессов информатизации
-
-
-
-
2.2.4
Расширение информационной открытости
-
-
-
-
2.3
Организация отдыха детей в каникулярное время
341,382
467,72
300,0
1109,102
2.3.1
Совершенствование организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей
341,382
467,72
300,0
1109,102
3
Повышение доступности и качества дополнительного образования детей
Управление образования, образовательные учреждения, МКУ "ИМЦ"
846,837
131,51
218,5
1196,847
3.1
Разработка проектов по устройству спортивных площадок общеобразовательных учреждений
-
-
-
-
3.2
Разработка проектов по спортивно-техническому направлению
-
-
-
-
3.3
Разработка проектов по социально-педагогическому направлению
-
-
-
-
3.4
Проведение смотра-конкурса моделей организации дополнительного образования на базе учреждений общего образования
-
-
-
-
3.5
Организация и проведение конкурса авторских программ ДОД
-
-
-
-
3.6
Организация и проведение открытого образовательного проекта "Цифровые каникулы", районных олимпиад для воспитанников системы ДОД
-
-
-
-
3.7
Проведение районных массовых мероприятий, конкурсов, семинаров, соревнований
846,837
131,51
218,5
1196,847
4
Развитие экспериментальной и инновационной деятельности
Управление образования, образовательные учреждения, МКУ "ИМЦ"
-
-
-
-
4.1
Проведение районных консультаций, круглых столов по направлениям экспериментально-инновационной работы
-
-
-
-
4.2
Поддержка деятельности районных экспериментальных площадок, новых интегрированных курсов (модулей):
- по гуманитарным дисциплинам;
- в области естественнонаучного содержания;
- по социально-экономическим дисциплинам с созданием практико-ориентированной образовательной среды;
- в области художественно-эстетического образования;
- по обучению исследовательской и проектной деятельности
-
-
-
-
4.3
Проведение районной конференции "Инновации в педагогической деятельности в 21 веке"
-
-
-
-
5
Кадровая политика в сфере образования
Управление образования, образовательные учреждения, МКУ "ИМЦ"
370,176
97,682
1158,049
1625,907
5.1
Проведение ежегодного мониторинга состояния кадровой обеспеченности образовательных учреждений с целью формирования заказа на подготовку специалистов
-
-
-
-
5.2
Разработка и реализация мер по развитию наставничества и постдипломного сопровождения молодых специалистов
-
-
-
-
5.3
Организация работы "Школы молодого учителя"
-
-
-
-
5.4
Конкурсы педагогических инноваций, профессионального мастерства
-
20,7
57,6
78,3
5.5
Переподготовка педагогических кадров с присвоением новой квалификации
370,176
60,862
1086,449
1517,487
5.6
Повышение квалификации педагогических кадров через систему семинаров, консультаций, лекториев, обобщение и распространение передового педагогического опыта
-
16,12
14,0
30,12
5.7
Повышение квалификации педагогических работников посредством дистанционного обучения
-
-
-
-
6
Поддержка талантливых детей и молодежи
Управление образования, образовательные учреждения, МКУ "ИМЦ"
47,0
250,564
277,9
575,464
6.1
Подготовка заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
-
-
-
-
6.2
Участие в муниципальном и краевом этапах Всероссийской олимпиады школьников
10,0
21,0
45,6
76,6
6.3
Присуждение премий главы района одаренным детям за успехи в области образовательной деятельности, культуры и спорта
30,0
30,0
60,0
120,0
6.4
Создание системы раннего выявления одаренных детей и талантливой молодежи
-
182,514
139,7
322,214
6.5
Координация работы психолого-педагогических служб ОУ по сопровождению одаренных детей (разработка соответствующих локальных актов, проведение индивидуальных консультаций, др.)
-
-
-
-
6.6
Создание постоянно действующего сайта "Одаренные дети"
-
-
-
-
6.7
Проведение церемонии награждения победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
3,0
16,05
28,6
47,65
6.8
Организация и проведение районной научно-практической конференции учащихся "Малая академия"
1,0
1,0
1,0
3,0
6.9
Организация форума научных обществ учащихся муниципальных образовательных учреждений района
3,0
-
3,0
6,0
6.10
Создание районного научного общества
-
-
-
-
7
Организация питания
Управление образования, образовательные учреждения
765,5
1519,831
1312,5
3597,831
7.1
Приведение пищеблоков учреждений в соответствие с СанПиНом
-
682,039
-
682,039
7.2
Обеспечение учащихся из многодетных и малоимущих семей бесплатными горячими завтраками в соответствии с физиологическими потребностями
715,5
772,883
1237,5
2725,883
7.3
Витаминизация блюд
50,0
64,909
75,0
189,909
8
Развитие материально-технической базы учреждений образования
Управление образования, образовательные учреждения, МКУ "ЦБУ и РМО"
17607,65
56098,688
37607,402
111313,74
8.1
Текущий и капитальный ремонт учреждений образования, прочие мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы
13711,99
34710,472
35749,295
84171,757
8.1.1
Школы
8358,748
19695,863
29903,83
57958,441
8.1.2
Детские сады
5353,242
13428,231
5704,568
24486,041
8.1.3
МБОУ ДОД
1586,378
140,897
1727,275
8.2
Выполнение предписаний надзорных органов
3244,117
6458,31
544,738
10247,165
8.2.1
Выполнение предписаний Роспотребнадзора
2221,687
3443,22
143,92
5808,827
8.2.2
Выполнение предписаний Энергонадзора
859,63
1745,837
253,15
2858,617
8.2.3
Выполнение предписаний Пожнадзора
162,8
1269,253
147,668
1579,721
8.3
Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях
132,838
529,509
1210,692
1873,039
8.3.1
Установка и содержание тревожной кнопки
132,838
209,491
238,68
581,009
8.3.2
Устройство систем видеонаблюдения
-
320,018
-
320,018
8.3.3
Оплата услуг по техническому обслуживанию и содержанию пожарно-охранной сигнализации
-
-
972,012
972,012
8.3.4
Создание резерва финансовых средств и материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
-
-
-
-
8.4
Проведение энергосберегающих мероприятий
518,705
-
-
518,705
8.4.1
Проведение энергоаудита
458,945
-
458,945
8.4.2
Установка приборов учета
59,76
-
59,76
8.5
Ремонт спортивных залов и раздевалок
-
14400,397
102,677
14503,074
9
Развитие материально-технической базы МКУ "ЦБУ и РМО", МКУ "ИМЦ"
МКУ "ИМЦ", МКУ "ЦБУ и РМО"
-
1408,02
859,629
2267,649
10
Оказание муниципальных услуг в рамках реализации программы
Управление образования, образовательные учреждения
150660,802
150660,802
10.1
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда
108850,155
108850,155
10.1.1
Школы
17920,298
17920,298
10.1.2
Детские сады
78064,774
78064,774
10.1.3
Дополнительного образования
12865,083
12865,083
10.2
Коммунальные услуги
41810,647
41810,647
10.2.1
Школы
28571,746
28571,746
10.2.2
Детские сады
12271,853
12271,853
10.2.3
Дополнительного образования
967,048
967,048
"
1.4. Приложение № 5 Программе изложить в новой редакции:
"Приложение № 5
к Ведомственной целевой программе
"Развитие системы образования в Вяземском
муниципальном районе на 2011 - 2013 годы"
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
расходов за счет федерального бюджета, краевого бюджета,
бюджета района и внебюджетных средств на реализацию
целей Программы
№ п/п
Наименование основного мероприятия Программы
Источники финансирования
Оценка расходов по годам (тыс. рублей)
текущий год 2011
очередной год 2012
первый год планового периода 2013
ИТОГО:
1
2
3
4
5
6
7
Всего
21131,089
66501,030
393685,196
481317,315
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
5048,59
200521,835
205570,425
Бюджет района
21131,089
61452,44
193163,361
275746,89
Внебюджетные средства
-
-
-
-
Повышение качества и доступности дошкольного образования
Всего
1152,544
5957,835
1097,714
8208,093
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
5048,59
329,135
5377,725
Бюджет района
1152,544
909,245
768,579
2830,368
Внебюджетные средства
-
-
-
-
1.1
Удовлетворение потребности в услугах дошкольного образования через расширение вариативных форм его предоставления
Всего
-
5636,605
-
5636,605
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
5048,59
-
5048,59
Бюджет района
-
588,015
-
588,015
Внебюджетные средства
-
-
-
-
1.1.5
Создание дошкольных групп на базе общеобразовательных учреждений
Всего
-
5636,605
-
5636,605
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
5048,59
-
5048,59
Бюджет района
-
588,015
-
588,015
Внебюджетные средства
-
-
-
-
1.2
Обеспечение доступности, совершенствование содержания дошкольного образования
Всего
412,544
-
872,764
1285,308
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
329,135
329,135
Бюджет района
412,544
-
543,629
956,173
Внебюджетные средства
-
-
-
-
1.2.3
Создание дополнительных мест и дополнительных дошкольных групп на базе дошкольных учреждений
Всего
412,544
-
872,764
1285,308
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
329,135
329,135
Бюджет района
412,544
-
543,629
956,173
Внебюджетные средства
-
-
-
-
1.3
Обеспечение доступности дошкольного образования для детей-инвалидов
Всего
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
-
-
-
-
Внебюджетные средства
-
-
-
-
1.4
Организация образовательного процесса в дошкольных учреждениях в соответствии с федеральными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования
Всего
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
-
-
-
-
Внебюджетные средства
-
-
-
-
1.5
Создание системы поддержки семейного воспитания и раннего развития через систему дошкольного образования
Всего
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
-
-
-
-
Внебюджетные средства
-
-
-
-
1.6
Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, привития навыков здорового образа жизни в дошкольных образовательных учреждениях
Всего
740,0
-
2,3
742,3
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
740,0
-
2,3
742,3
Внебюджетные средства
-
-
-
-
1.6.3
Проведение соревнований "Юные спортсмены"
Всего
-
-
2,3
2,3
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
-
-
2,3
2,3
Внебюджетные средства
-
-
-
-
1.6.5
Проведение лицензирования медицинской деятельности в ДОУ
Всего
740,0
-
-
740,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
740,0
-
-
740,0
Внебюджетные средства
-
-
-
-
1.7
Проведение мониторинга удовлетворенности населения качеством дошкольного образования
Всего
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
-
-
-
-
Внебюджетные средства
-
-
-
-
1.8
Совершенствование технологий дошкольного образования
Всего
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
-
-
-
-
Внебюджетные средства
-
-
-
-
1.9
Развитие и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений
Всего
-
321,23
222,65
543,88
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
-
321,23
222,65
543,88
Внебюджетные средства
-
-
-
-
1.9.1
Оснащение дошкольных образовательных учреждений мебелью в соответствии с СанПиН 2.4.1.1249-03
Всего
-
321,23
222,65
543,88
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
-
321,23
222,65
543,88
Внебюджетные средства
-
-
-
-
2.
Повышение доступности и качества общего образования
Всего
341,382
1036,9
3345,8
4724,082
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
3045,8
3045,8
Бюджет района
341,382
1036,9
300,0
1678,282
Внебюджетные средства
-
-
-
-
2.1
Развитие системы обеспечения качества общего образования
Всего
-
569,18
-
569,18
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
-
569,18
-
569,18
Внебюджетные средства
-
-
-
-
2.1.3
Обеспечение повышения квалификации учителей по вопросам ФГОС и готовности руководителей образовательных учреждений к введению ФГОС общего образования
Всего
-
569,18
-
569,18
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
-
569,18
-
569,18
Внебюджетные средства
-
-
-
-
2.2
Обновление современной инфраструктуры образовательного учреждения
Всего
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
-
-
-
-
Внебюджетные средства
-
-
-
-
2.3
Организация отдыха детей в каникулярное время
Всего
341,382
467,72
3345,8
4154,902
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
3045,8
3045,8
Бюджет района
341,382
467,72
300,0
1109,102
Внебюджетные средства
-
-
-
-
2.3.1
Совершенствование организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей
Всего
341,382
467,72
3345,8
4154,902
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
3045,8
3045,8
Бюджет района
341,382
467,72
300,0
1109,102
Внебюджетные средства
-
-
-
-
3
Повышение доступности и качества дополнительного образования детей
Всего
846,837
131,51
218,5
1196,847
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
846,837
131,51
218,5
1196,847
Внебюджетные средства
-
-
-
-
3.1
Разработка проектов по устройству спортивных площадок общеобразовательных учреждений
Всего
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
-
-
-
-
Внебюджетные средства
-
-
-
-
3.2
Разработка проектов по спортивно-техническому направлению
Всего
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
-
-
-
-
Внебюджетные средства
-
-
-
-
3.3
Разработка проектов по социально-педагогическому направлению
Всего
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
-
-
-
-
Внебюджетные средства
-
-
-
-
3.4
Проведение смотра-конкурса моделей организации дополнительного образования на базе учреждений общего образования
Всего
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
-
-
-
-
Внебюджетные средства
-
-
-
-
3.5
Организация и проведение конкурса авторских программ ДОД
Всего
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
-
-
-
-
Внебюджетные средства
-
-
-
-
3.6
Организация и проведение открытого образовательного проекта "Цифровые каникулы", районных олимпиад для воспитанников системы ДОД
Всего
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
-
-
-
-
Внебюджетные средства
-
-
-
-
3.7
Проведение районных массовых мероприятий, конкурсов, семинаров, соревнований
Всего
846,837
131,51
218,5
1196,847
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
846,837
131,51
218,5
1196,847
Внебюджетные средства
-
-
-
-
4
Развитие экспериментальной и инновационной деятельности
Всего
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
-
-
-
-
Внебюджетные средства
-
-
-
-
4.1
Проведение районных консультаций, круглых столов по направлениям экспериментально-инновационной работы
Всего
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
-
-
-
-
Внебюджетные средства
-
-
-
-
4.2
Поддержка деятельности районных экспериментальных площадок, новых интегрированных курсов (модулей):
- по гуманитарным дисциплинам;
- в области естественнонаучного содержания;
- по социально-экономическим дисциплинам с созданием практико-ориентированной образовательной среды;
- в области художественно-эстетического образования;
- по обучению исследовательской и проектной деятельности
Всего
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
-
-
-
-
Внебюджетные средства
-
-
-
-
4.3
Проведение районной конференции "Инновации в педагогической деятельности в 21 веке"
Всего
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
-
-
-
-
Внебюджетные средства
-
-
-
-
5
Кадровая политика в сфере образования
Всего
370,176
97,682
1158,049
1625,907
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
370,176
97,682
1158,049
1625,907
Внебюджетные средства
-
-
-
-
5.1
Проведение ежегодного мониторинга состояния кадровой обеспеченности образовательных учреждений с целью формирования заказа на подготовку специалистов
Всего
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
-
-
-
-
Внебюджетные средства
-
-
-
-
5.2
Разработка и реализация мер по развитию наставничества и постдипломного сопровождения молодых специалистов
Всего
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
-
-
-
-
Внебюджетные средства
-
-
-
-
5.3
Организация работы "Школы молодого учителя"
Всего
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
-
-
-
-
Внебюджетные средства
-
-
-
-
5.4
Конкурсы педагогических инноваций, профессионального мастерства
Всего
-
20,7
57,6
78,3
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
-
20,7
57,6
78,3
Внебюджетные средства
-
-
-
-
5.5
Переподготовка педагогических кадров с присвоением новой квалификации
Всего
370,176
60,862
1086,449
1517,487
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
370,176
60,862
1086,449
1517,487
Внебюджетные средства
-
-
-
-
5.6
Повышение квалификации педагогических кадров через систему семинаров, консультаций, лекториев, обобщение и распространение передового педагогического опыта
Всего
-
16,12
14,0
30,12
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
-
16,12
14,0
30,12
Внебюджетные средства
-
-
-
-
5.7
Повышение квалификации педагогических работников посредством дистанционного обучения
Всего
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
-
-
-
-
Внебюджетные средства
-
-
-
-
6
Поддержка талантливых детей и молодежи
Всего
47,0
250,564
277,9
575,464
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
47,0
250,564
277,9
575,464
Внебюджетные средства
-
-
-
-
6.1
Подготовка заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
Всего
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
-
-
-
-
Внебюджетные средства
-
-
-
-
6.2
Участие в муниципальном и краевом этапах Всероссийской олимпиады школьников
Всего
10,0
21,0
45,6
76,6
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
10,0
21,0
45,6
76,6
Внебюджетные средства
-
-
-
-
6.3
Присуждение премий главы района одаренным детям за успехи в области образовательной деятельности, культуры и спорта
Всего
30,0
30,0
60,0
120,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
30,0
30,0
60,0
120,0
Внебюджетные средства
-
-
-
-
6.4
Создание системы раннего выявления одаренных детей и талантливой молодежи
Всего
-
182,514
139,7
322,214
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
-
182,514
139,7
322,214
Внебюджетные средства
-
-
-
-
6.5
Координация работы психолого-педагогических служб ОУ по сопровождению одаренных детей (разработка соответствующих локальных актов, проведение индивидуальных консультаций, др.)
Всего
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
-
-
-
-
Внебюджетные средства
-
-
-
-
6.6
Создание постоянно действующего сайта "Одаренные дети"
Всего
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
-
-
-
-
Внебюджетные средства
-
-
-
-
6.7
Проведение церемонии награждения победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
Всего
3,0
16,05
28,6
47,65
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
3,0
16,05
28,6
47,65
Внебюджетные средства
6.8
Организация и проведение районной научно-практической конференции учащихся "Малая академия"
Всего
1,0
1,0
1,0
3,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
1,0
1,0
1,0
3,0
Внебюджетные средства
-
-
-
-
6.9
Организация форума научных обществ учащихся муниципальных образовательных учреждений района
Всего
3,0
-
3,0
6,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
3,0
-
3,0
6,0
Внебюджетные средства
-
-
-
-
6.10
Создание районного научного общества
Всего
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
-
-
-
-
Внебюджетные средства
-
-
-
-
7
Организация питания
Всего
765,5
1519,831
3453,9
5739,231
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
2141,4
2141,4
Бюджет района
765,5
1519,831
1312,5
3597,831
Внебюджетные средства
-
-
-
-
7.1
Приведение пищеблоков учреждений в соответствие с СанПиНом
Всего
-
682,039
-
682,039
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
-
682,039
-
682,039
Внебюджетные средства
-
-
-
-
7.2
Обеспечение учащихся из многодетных и малоимущих семей бесплатными горячими завтраками в соответствии с физиологическими потребностями
Всего
715,5
772,883
3378,9
4867,283
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
2141,4
2141,4
Бюджет района
715,5
772,883
1237,5
2725,883
Внебюджетные средства
-
-
-
-
7.3
Витаминизация блюд
Всего
50,0
64,909
75,0
189,909
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
50,0
64,909
75,0
189,909
Внебюджетные средства
-
-
-
-
8
Развитие материально-технической базы учреждений образования
Всего
17607,65
56098,688
42949,402
116655,74
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
5342,00
5342,00
Бюджет района
17607,65
56098,688
37607,402
111313,74
Внебюджетные средства
-
-
-
-
8.1
Текущий и капитальный ремонт учреждений образования, прочие мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы
Всего
13711,99
34710,472
41091,295
89513,757
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
5342,00
5342
Бюджет района
13711,99
34710,472
35749,295
84171,757
Внебюджетные средства
-
-
-
-
8.2
Выполнение предписаний надзорных органов
Всего
3244,117
6458,310
544,738
10247,165
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
3244,117
6458,310
544,738
10247,165
Внебюджетные средства
-
-
-
-
8.3
Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях
Всего
132,838
529,509
1210,692
1873,039
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
132,838
529,509
1210,692
1873,039
Внебюджетные средства
8.4
Проведение энергосберегающих мероприятий
Всего
518,705
-
-
518,705
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
518,705
-
-
518,705
Внебюджетные средства
-
-
-
-
8.5
Ремонт спортивных залов и раздевалок
Всего
-
14400,397
102,677
14503,074
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
-
14400,397
102,677
14503,074
Внебюджетные средства
-
-
-
-
9
Развитие материально-технической базы МКУ "ЦБУ и РМО", МКУ "ИМЦ"
Всего
-
1408,02
859,629
2267,649
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
-
1408,02
859,629
2267,649
Внебюджетные средства
10
Оказание муниципальных услуг в рамках реализации программы
Всего
-
-
340324,302
340324,302
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
189663,500
189663,500
Бюджет района
-
-
150660,802
150660,802
Внебюджетные средства
-
-
-
-
10.1
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда
Всего
298513,655
298513,655
Федеральный бюджет
-
-
-
-
Краевой бюджет
-
-
189663,500
189663,500
Бюджет района
-
-
108850,155
108850,155
10.2
Коммунальные услуги
Всего
-
-
41810,647
41810,647
Краевой бюджет
-
-
-
-
Бюджет района
-
-
41810,647
41810,647
"
1.5. Приложение № 6 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение № 6
к Ведомственной целевой программе
"Развитие системы образования в Вяземском
муниципальном районе на 2011 - 2013 годы"
ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам
по этапам реализации Программы
№ п/п
Наименование услуги, показателя объема услуги, основного мероприятия программы
Значение показателя объема услуги
Расходы бюджета района на оказание муниципальной услуги (тыс. рублей)
Очередной год 2011
Первый год планового периода 2012
Второй год планового периода 2013
2011 год
2012 год
2013 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Наименование услуги и ее содержание
150660,802
1.1
Организация предоставления дошкольного образования в группах:
- общеразвивающей направленности с 9, 10, 12-часовым пребыванием
- компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья с 9, 10, 12-часовым пребыванием;
- комбинированной направленности для детей с 9, 10, 12-часовым пребыванием; кратковременного пребывания (3 часа)
90336,627
Показатель объема услуги - человек
966
1001
1046
1.2
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях
46492,044
Показатель объема услуги - человек
2701
2699
2642
1.3
Предоставление дополнительного образования детей по программам:
- физкультурно-спортивной направленности
- художественно-эстетической направленности;
- научно-технической направленности;
- эколого-биологической направленности
- социально-педагогической направленности;
- военно-патриотической направленности;
- культурологической направленности;
- туристско-краеведческой направленности;
- естественнонаучной направленности;
- предоставление условий для ранней профессиональной ориентации детей по программам, имеющим целью трудовое воспитание, профессиональную ориентацию и подготовку учащихся
13832,131
Показатель объема услуги - человек
2111
2125
2117
2.
Основные мероприятия
150660,802
2.1
Повышение качества и доступности дошкольного образования
90336,627
2.1.1.
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда
78064,774
2.1.2
Коммунальные услуги
12271,853
2.2
Повышение доступности и качества общего образования
46492,044
2.2.1
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда
17920,298
2.2.2
Коммунальные услуги
28571,746
2.3
Повышение доступности и качества дополнительного образования детей
13832,131
2.3.1
Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда
12865,083
2.3.2
Коммунальные услуги
967,048
"
2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Вяземского муниципального района и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации района.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Гордееву Л.И.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального района
Н.И.Якутина
------------------------------------------------------------------