Постановление Правительства Хабаровского края от 29.05.2014 N 171-пр "О внесении изменений в государственную программу Хабаровского края "Развитие информационного общества в Хабаровском крае", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 02 мая 2012 г. N 139-пр"



ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая 2014 г. № 171-пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 02 МАЯ 2012 Г. № 139-ПР

В целях использования субсидий из федерального бюджета на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам "Север - Юг" и "Восток - Запад" в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 г. № 1042-р и на реализацию проектов, направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2014 г. № 388-р, эффективного использования финансовых средств, направленных на реализацию мероприятий государственной программы Хабаровского края "Развитие информационного общества в Хабаровском крае", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 02 мая 2012 г. № 139-пр, Правительство края постановляет:
Внести в государственную программу Хабаровского края "Развитие информационного общества в Хабаровском крае", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 02 мая 2012 г. № 139-пр, следующие изменения:
1) в паспорте позицию "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, внебюджетных средств
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий государственной программы, составляет 7 796,263 млн. рублей,
из них:
из федерального бюджета - 81,578 млн. рублей в 2014 году;
из краевого бюджета - 7 663,107 млн. рублей,
в том числе по годам:
2012 год - 554,515 млн. рублей,
2013 год - 1 074,355 млн. рублей,
2014 год - 971,465 млн. рублей,
2015 год - 880,802 млн. рублей,
2016 год - 836,394 млн. рублей,
2017 - 2020 годы - 3 345,576 млн. рублей;
внебюджетные средства (по согласованию) - 51,578 млн. рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 33,933 млн. рублей,
2014 год - 17,645 млн. рублей";


2) абзацы третий - четырнадцатый раздела 8 изложить в следующей редакции:
"Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий государственной программы, составляет 7 796,263 млн. рублей, из них:
из федерального бюджета - 81,578 млн. рублей в 2014 году;
из краевого бюджета - 7 663,107 млн. рублей,
в том числе по годам:
2012 год - 554,515 млн. рублей,
2013 год - 1 074,355 млн. рублей,
2014 год - 971,465 млн. рублей,
2015 год - 880,802 млн. рублей,
2016 год - 836,394 млн. рублей,
2017 - 2020 годы - 3 345,576 млн. рублей;
внебюджетные средства (по согласованию) - 51,578 млн. рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 33,933 млн. рублей,
2014 год - 17,645 млн. рублей.";
3) в разделе 12:
а) в паспорте подпрограммы позицию "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов внебюджетных средств на реализацию целей подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов внебюджетных средств на реализацию целей подпрограммы
-
общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет 204,246 млн. рублей,
из них:
из федерального бюджета - 51,578 млн. рублей в 2014 году;
из краевого бюджета - 101,090 млн. рублей,
в том числе по годам:
2012 год - 17,000 млн. рублей,
2013 год - 52,205 млн. рублей,
2014 год - 31,885 млн. рублей;
внебюджетные средства (по согласованию) - 51,578 млн. рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 33,933 млн. рублей,
2014 год - 17,645 млн. рублей";


б) абзацы третий - одиннадцатый подраздела 12.7 изложить в следующей редакции:
"Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет 204,246 млн. рублей (вид бюджетных расходов - прочие расходы), из них:
из федерального бюджета - 51,578 млн. рублей в 2014 году;
из краевого бюджета - 101,090 млн. рублей,
в том числе по годам:
2012 год - 17,000 млн. рублей,
2013 год - 52,205 млн. рублей,
2014 год - 31,885 млн. рублей;
внебюджетные средства (по согласованию) - 51,578 млн. рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 33,933 млн. рублей,
2014 год - 17,645 млн. рублей.";
4) в разделе 2 приложения № 4:
а) в графе 6 пункта 2.1 цифры "409,429" заменить цифрами "397,429";
б) в графе 6 подпункта 2.1.1 пункта 2.1 цифры "278,455" заменить цифрами "266,455";
в) в графе 6 пункта 2.2 цифры "499,620" заменить цифрами "511,620";
г) в графе 6 подпункта 2.2.1 пункта 2.2 цифры "395,258" заменить цифрами "407,258";
5) приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается).

Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт





Приложение № 5
к Государственной программе
Хабаровского края "Развитие информационного
общества в Хабаровском крае",
утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края
от 2 мая 2012 г. № 139-пр

(в редакции постановления
Правительства Хабаровского края
от 29 мая 2014 г. № 171-пр)

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА И
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ"

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов по годам (млн. рублей)
2012
2013
2014
2015
2016
2017 - 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9


Всего
554,515
1 108,288
1 070,688
880,802
836,394
3 345,576
в том числе:






федеральный бюджет
0
0
81,578
0
0
0
краевой бюджет
554,515
1 074,355
971,465
880,802
836,394
3 345,576
внебюджетные средства
0
33,933
17,645
0
0
0
1.
Подпрограммы
1.1.
Подпрограмма "Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Хабаровского края на 2012 - 2014 годы"
всего
17,000
86,138
101,108
29,589
29,589
118,356
федеральный бюджет
0
0
51,578
0
0
0
краевой бюджет
17,000
52,205
31,885
29,589
29,589
118,356
внебюджетные средства
0
33,933
17,645
0
0
0
1.1.1.
Создание навигационно-информационной инфраструктуры Хабаровского края, включая инфраструктуру пространственных данных и систем мониторинга. Обеспечение эффективного функционирования региональной системы использования технологий ГЛОНАСС и других РКД







1.1.1.1.
Развитие единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы края, включая региональный геоинформационный портал, интеграцию с ГИС-приложениями, используемыми в настоящее время органами исполнительной власти края
краевой бюджет
4,550
17,400
19,700
19,280
19,280
77,120
1.1.1.2.
Создание СВТП на базе технологий ГЛОНАСС в крае
краевой бюджет
12,450
29,800
11,300
7,526
7,526
30,104
1.1.2.
Создание, развитие и обеспечение деятельности РНИС







1.1.2.1.
Развитие системы мониторинга и управления межмуниципальными пассажирскими перевозками на территории края на базе технологий ГЛОНАСС, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием
всего
0
26,948
30,448
1,988
1,988
7,952
федеральный бюджет
0
0
26,148
0
0
0
краевой бюджет
0
4,800
0,300
1,988
1,988
7,952
внебюджетные средства
0
22,148
4,000
0
0
0
1.1.2.2.
Создание системы мониторинга транспорта для перевозки учащихся на территории края на базе технологий ГЛОНАСС, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием
всего
0
1,375
4,055
0,102
0,102
0,408
федеральный бюджет
0
0
2,565
0
0
0
краевой бюджет
0
0,110
0,190
0,102
0,102
0,408
внебюджетные средства
0
1,265
1,300
0
0
0
1.1.2.3.
Создание системы мониторинга перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом на территории края, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием
всего
0
10,280
22,405
0,673
0,673
2,692
федеральный бюджет
0
0
16,200
0
0
0
краевой бюджет
0
0,080
0,205
0,673
0,673
2,692
внебюджетные средства
0
10,200
6,000
0
0
0
1.1.2.4.
Создание системы мониторинга автомобильных транспортных средств служб жилищно-коммунального хозяйства (снегоуборочные машины, мусоровозы, техника для содержания дорог) на территории края, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием
всего
0
0,030
10,120
0
0
0
федеральный бюджет
0
0
5,020
0
0
0
краевой бюджет
0
0,010
0,100
0
0
0
внебюджетные средства
0
0,020
5,000
0
0
0
1.1.2.5.
Создание навигационно-информационной автоматизированной системы мониторинга, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории края, включая оснащение транспортных средств бортовым навигационно-связным оборудованием
всего
0
0,305
3,080
0,020
0,020
0,080
федеральный бюджет
0
0
1,645
0
0
0
краевой бюджет
0
0,005
0,090
0,020
0,020
0,080
внебюджетные средства
0
0,300
1,345
0
0
0
2.
Основные мероприятия
2.1.
Развитие информационного общества, связи, создание и развитие систем электронного правительства в Хабаровском крае
всего
453,906
467,953
417,729
406,974
377,249
1 508,996
федеральный бюджет
0
0
20,300
0
0
0
краевой бюджет
453,906
467,953
397,429
406,974
377,249
1 508,996
2.1.1.
Формирование и развитие систем электронного правительства
краевой бюджет
332,208
357,140
266,455
286,402
257,557
1 030,228
2.1.2.
Создание и развитие ситуационного центра Губернатора края
краевой бюджет
24,000
6,444
25,700
25,700
24,820
99,280
2.1.3.
Создание и развитие РСМЭВ
всего
85,557
72,064
99,324
77,024
77,024
308,096
федеральный бюджет
0
0
20,300
0
0
0
краевой бюджет
85,557
72,064
79,024
77,024
77,024
308,096
2.1.4.
Создание и развитие единого информационного ресурса органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления в сети интернет
краевой бюджет
0
10,940
3,000
3,000
3,000
12,000
2.1.5
Поддержка развития ИКТ-инфраструктуры края
краевой бюджет
12,141
21,365
23,250
14,848
14,848
59,392
2.2.
Создание, развитие и обеспечение деятельности сети МФЦ, предоставление бесплатной юридической помощи, развитие сопутствующих систем и услуг в Хабаровском крае
всего
83,609
496,607
521,320
431,247
416,564
1 666,256
федеральный бюджет
0
0
9,700
0
0
0
краевой бюджет
83,609
496,607
511,620
431,247
416,564
1 666,256
2.2.1.
Создание, развитие и обеспечение деятельности сети МФЦ в крае <1>
всего
73,690
412,863
416,958
337,135
324,419
1 297,676
федеральный бюджет
0
0
9,700
0
0
0
краевой бюджет
73,690
412,863
407,258
337,135
324,419
1 297,676
2.2.2.
Выпуск, выдача и обслуживание УЭК в крае
краевой бюджет
9,919
55,933
52,160
52,160
50,193
200,772
2.2.3.
Обеспечение деятельности государственного юридического бюро края
краевой бюджет
0
27,611
49,222
38,972
38,972
155,888
2.2.4.
Обеспечение доступности бесплатной юридической помощи для граждан в крае
краевой бюджет
0
0,200
2,980
2,980
2,980
11,920
2.3.
Создание единой архивной информационной системы края
краевой бюджет
0
57,590
30,531
12,992
12,992
51,968

--------------------------------
<1> Расходы краевого бюджета за 2012 - 2013 годы увеличены на средства, предусмотренные в краевой целевой программе "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров, на 2011 - 2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 30 июня 2011 г. № 196-пр.


------------------------------------------------------------------