Постановление Администрации города Хабаровска от 10.11.2014 N 4902 "О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска от 15.11.2013 N 4839 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе "Город Хабаровск" на период 2014 - 2016 гг."



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 ноября 2014 г. № 4902

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ХАБАРОВСКА ОТ 15.11.2013 № 4839 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ "ГОРОД ХАБАРОВСК" НА ПЕРИОД 2014 - 2016 ГГ."

На основании Устава городского округа "Город Хабаровск", постановления администрации города Хабаровска от 31.10.2011 № 3578 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Хабаровска" администрация города постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 15.11.2013 № 4839 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе "Город Хабаровск" на период 2014 - 2016 гг." следующие изменения:
1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе "Город Хабаровск" на период 2014 - 2018 гг.".
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить муниципальную программу "Развитие культуры в городском округе "Город Хабаровск" на период 2014 - 2018 гг." согласно приложению".
1.3. Наименование приложения изложить в следующей редакции:
"Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе "Город Хабаровск" на период 2014 - 2018 гг.".
1.4. В приложении к муниципальной программе:
1.4.1. Паспорт изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель программы
управление культуры администрации города Хабаровска
Соисполнители программы
комитет по управлению Центральным округом;
комитет по управлению Северным округом;
комитет по управлению Южным округом;
комитет по управлению Железнодорожным округом; департамент архитектуры, строительства и землепользования;
управление образования;
управление транспорта;
управление дорог и внешнего благоустройства
Мероприятия и (или) подпрограммы, и (или) ведомственные целевые программы, входящие в муниципальную программу
мероприятия программы указаны в разделе 7
Цель Программы
создание условий для удовлетворения потребностей населения в услугах в сфере культуры
Раздел Стратегического плана устойчивого развития города Хабаровска до 2020 года, которому соответствует цель программы
раздел 6, стратегическое направление 6.2 "Создание условий для комфортного и безопасного проживания хабаровчан, обеспечение высокого уровня жизни",
раздел 6.2.9 Концепция проекта "Создание условий для культурного роста, реализации творческого потенциала молодежи"
Задачи Программы
- повышение качества услуг, предоставляемых подведомственными муниципальными учреждениями;
- повышение доступности для граждан культурных ценностей;
- поддержка и развитие художественно-творческой деятельности;
- сохранение сети учреждений дополнительного образования и контингента учащихся;
- укрепление материально-технической базы, приведение ее в соответствие с требованиями законодательства
Основные целевые индикаторы и показатели программы
индикаторы программы указаны в разделе 6
Этапы и сроки реализации программы
2014 - 2018 гг.
Объемы финансового обеспечения программы
финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета и межбюджетных трансфертов в объеме 2 816 575,62024 тыс. руб., в т.ч.:
2014 г. - 513 441,70024 тыс. руб.;
2015 г. - 572 178,12000 тыс. руб.;
2016 г. - 577 702,31000 руб.;
2017 г. - 575 994,74500 тыс. руб.;
2018 г. - 577 258,74500 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы
- повышение индекса удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры с 61,19 до 82,29%;
- увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, с 2,1 до 8% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет;
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий за 2014 - 2018 гг. на 40,0% по сравнению с 2013 г.;
- сохранение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы на уровне 2013 года - 3,4%;
- увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий за 2014 - 2018 гг. на 15,4% по сравнению с 2013 годом;
- увеличение численности участников массовых мероприятий города за 2014 - 2018 гг. на 7,9% по сравнению с 2013 г.

1.4.2. Раздел 3 "Прогноз конечных результатов Программы" изложить в следующей редакции:
"3. Прогноз конечных результатов Программы

Программа отвечает одному из приоритетных направлений Стратегического плана устойчивого развития города Хабаровска до 2020 г., утвержденного решением Хабаровской городской Думы от 22.05.2012 № 593, - сохранение и развитие городской культуры, обеспечение роста культурного уровня населения, развитие творческого потенциала молодежи, формирование культурного образа города Хабаровска.
Конечными результатами Программы должны стать:
- повышение индекса удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры до 82,29%;
- увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, с 2,1 до 8% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет;
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий за 2014 - 2018 гг. на 40,0% по сравнению с 2013 г.;
- сохранение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы на уровне 2013 года - 3,4%;
- увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий на 15,4% по сравнению с 2013 годом;
- увеличение численности участников массовых мероприятий города за 2014 - 2018 гг. на 7,9% по сравнению с 2013 г.".
1.4.3. Раздел 5 "Сроки реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"5. Сроки реализации Программы

Программа реализуется с 2014 по 2018 гг.".
1.4.4. Раздел 6 "Целевые индикаторы и показатели Программы" изложить согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4.5. Раздел 7 "Перечень мероприятий Программы" изложить согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4.6. Раздел 8 "Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города, межбюджетных трансфертов" изложить согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете "Хабаровские вести".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Шевченко С.И.

Мэр города
А.Н.Соколов





Приложение № 1
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 10 ноября 2014 г. № 4902

6. Целевые индикаторы и показатели Программы

Для оценки эффективности реализации Программы будут использованы показатели (индикаторы), характеризующие:
- достижение цели Программы;
- результаты решения задач и выполнения основных мероприятий Программы.

№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Базовое значение
Единица измерения
Значение показателей
отчетный год (2013)
текущий год (2014)
первый год планового периода (2015)
второй год планового периода (2016)
третий год планового периода (2017)
четвертый год планового периода (2018)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры
-
%
81
82,29
82,29
82,29
82,29
82,29
2
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
7793
%
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,5
3
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
1 333 318
%
7,5
6,7
6,8
7,0
7,1
7,2
4
Увеличение числа детей от 5 до 18 лет, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в возрасте от 5 до 18 лет
2,0
%
2,1
3
5
6
7
8
5
Количество выставочных проектов, осуществляемых на территории муниципального образования
15
единиц
20
25
30
35
40
45
6
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
7,7
%
13,7
8,6
8,7
8,8
8,9
9,0
7
Посещаемость музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год, количество посещений
5000
количество посещений
0,013
0,015
0,017
0,019
0,020
0,021
8
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы
2301
%
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
9
Штатная численность работников учреждений культуры
490
чел.
490
658
628
618
607
599
10
Темп роста заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
-
%
-
107,5
124,1
123,0
121,8
121,9
11
Темп роста заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 г. № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"
-
%
-
101,4
116,1
116,5
116,1
117,0
12
Увеличение численности участников массовых мероприятий на жилмассивах города (по округам города):
72000
%
1,2
1,51
1,51
1,52
1,56
1,57
12.1
Увеличение численности участников массовых мероприятий в Центральном округе города (по сравнению с предыдущим годом)
14 000
%
1.2
1,25
1,27
1,3
1,35
1,4
12.2
Увеличение численности участников массовых мероприятий в Северном округе города (по сравнению с предыдущим годом)
8000
%
1,2
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
12.3
Увеличение численности участников массовых мероприятий в Южном округе города (по сравнению с предыдущим годом)
38 000
%
1,2
1,6
1,6
1,6
1,7
1,7
12.4
Увеличение численности участников массовых мероприятий в Железнодорожном округе города (по сравнению с предыдущим годом)
12 000
%
1,2
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
13
Увеличение численности участников массовых мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства (по сравнению с предыдущим годом)
20
%
5,0
4,8
4,5
8,7
8,8
8,9





Приложение № 2
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 10 ноября 2014 г. № 4902

7. Перечень мероприятий Программы

№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель (соисполнители)
Код бюджетной классификации ГРБС (раздел)
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), содержание казенного учреждения и аппарата управления
1.
ВСЕГО, в т.ч.:
управление культуры

всего
478 336,36295
532 656,28600
538 130,47600
537 971,67600
537 971,67600

бюджет города
478 169,33295
532 496,15600
537 971,67600
537 971,67600
537 971,67600

межбюджетные трансферты
167,03000
160,13000
158,80000
-
-

1.1.
7 учреждений дополнительного образования
управление культуры
0702
всего
123 699,76324
137 998,17829
137 996,90829
137 934,47829
137 934,47829
предоставление услуг населению в полном объеме
бюджет города
123 626,94324
137 934,47829
137 934,47829
137 934,47829
137 934,47829
межбюджетные трансферты
72,82000
63,70000
62,43000
-
-
1.2.
13 учреждений культуры
управление культуры
0801
всего
329 963,59958
369 204,98771
374 880,00771
374 786,67771
374 786,67771
предоставление услуг населению в полном объеме
бюджет города
329 872,29958
369 111,65771
374 786,67771
374 786,67771
374 786,67771
межбюджетные трансферты
91,30000
93,33000
93,33000
-
-
1.3.
МКУ "ЦБ учреждений культуры"
управление культуры
0804
Всего
12 623,19013
12 585,22000
12 585,22000
12 585,22000
12 585,22000
качественное ведение бухгалтерского учета учреждений
бюджет города
12 623.19013
12 585,22000
12 585,22000
12 585,22000
12 585,22000
отрасли, составление финансовой и налоговой отчетности
межбюджетные трансферты
-
-
-
-
-
1.4.
Аппарат управления
управление культуры
0804
всего
12 049,81000
12 867,90000
12 668,34000
12 665,30000
12 665,30000
выполнение полномочий городского округа "Город Хабаровск" в сфере культуры
бюджет города
12 046,90000
12 864,80000
12 665,30000
12 665,30000
12 665,30000
межбюджетные трансферты
2,91000
3,10000
3,04000
-
-
Выполнение мероприятий по развитию конкуренции и улучшению кадровой ситуации
2.
ВСЕГО, в т.ч.:

0801
всего
500,00000
500,00000
500,00000
500,00000
500,00000

бюджет города
500,00000
500.00000
500,00000
500,00000
500,00000

межбюджетные трансферты
-
-
-
-
-

2.1.
Конкурс "Лучшее муниципальное учреждение культуры"
управление культуры
0801






повышение конкурентности среди муниципальных учреждений, качества предоставляемых услуг в сфере культуры
2.2.
Конкурс "Лучший работник муниципального учреждения культуры"
управление культуры
0801






повышение престижа профессии, повышение количества специалистов, работающих в отрасли, повысивших свою квалификацию
Мероприятия по материально-техническому обеспечению отрасли
3.
ВСЕГО, в т.ч.:


всего
15 746,97529
20 274,06900
19 754,06900
19 754,06900
19 754,06900

бюджет города
15 606,97529
20 274,06900
19 754,06900
19 754,06900
19 754,06900

межбюджетные трансферты
140,00000
-
-
-
-

3.1.
Изготовление ПСД, проведение работ по капитальному и текущему ремонтам, технологическому присоединению сетей в учреждениях, приобретение строительных материалов
управление культуры
0801
всего
2 421,25000
17 434,90000
19 153,49900
19 153,49900
19 153,49900
предотвращение аварийных ситуаций при эксплуатации здании, совершенствование материально-технической базы учреждений
бюджет города
2 421,25000
17 434,90000
19 153,49900
19 153,49900
19 153,49900
межбюджетные трансферты
-
-
-
-
-
0702
всего
1 558,94500
2 238,59900
-
-
-
бюджет города
1 558,94500
2 238,59900
-
-
-
межбюджетные трансферты





3.2.
Приобретение музыкальных инструментов, оборудования
управление культуры
0702
всего
1 324,00000
-
-
-
-
обновление оборудования учреждений, используемого при оказании услуг населению
бюджет города
1 184,00000
-
-
-
-
межбюджетные трансферты
140,00000
-
-
-
-
0801
всего
10 442,98629
600,57000
600,57000
600,57000
600,57000
бюджет города
10 442,98629
600,57000
600,57000
600,57000
600,57000
межбюджетные трансферты
-
-
-
-
-
Мероприятия духовного и нравственного развития жителей города
4.
ВСЕГО, в т.ч.:
управление культуры
0801
всего
6 611,00000
6 611,00000
6 611,00000
6 611,00000
6 611,00000

бюджет города
6 611,00000
6 611,00000
6 611,00000
6 611,00000
6 611,00000
межбюджетные трансферты
-
-
-



4.1.
Фестиваль "Рождество глазами детей"
управление культуры
0801






развитие и популяризация изобразительного, театрального творчества, исполнительского мастерства
4.2.
Издание и тиражирование изданий о культуре, истории города и края, аудио- и видеопродукции
управление культуры
0801






популяризация основных направлений деятельности муниципальных учреждений отрасли, творчества самодеятельных коллективов
4.3.
Фестиваль авторской песни "Струны души"
управление культуры
0801






поддержка и популяризация авторского исполнительства
4.4.
Конкурс исполнительского мастерства музыкальных школ и школ искусств
управление культуры
0801






проведение ежегодно конкурсов по видам искусства, повышение профессионализма учащихся музыкальных школ
4.5.
Участие творческих коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня
управление культуры
0801






организация не менее 6 поездок творческих коллективов города для участия в краевых и международных конкурсах и фестивалях, повышение профессионализма учащихся музыкальных школ и школ искусств, поддержка одаренных детей
4.6.
Концерты в парковой зоне "Динамо"
управление культуры
0801






организация досуга жителей и гостей города, популяризация музыкального искусства по различным жанрам
4.7.
Международный фестиваль художественного творчества детей и юношества "Новые имена стран АТР"
управление культуры
0801






проведение мероприятия международного уровня, повышение профессионального мастерства педагогов музыкальных школ, школ искусств и учащихся
4.8.
Выставка-ярмарка "Хабаровск - город мастеров"
управление культуры
0801






проведение мероприятия международного уровня, поддержка декоративно-прикладного искусства, в т.ч. коренного населения Дальнего Востока
Мероприятия по поддержке одаренных детей
5.
ВСЕГО, в т.ч.:


всего
120,00000
360,00000
360,00000
360,00000
360,00000

бюджет города
120,00000
360,00000
360,00000
360,00000
360,00000
межбюджетные трансферты
-
-
-
-
-
5.1.
Выплата стипендий мэра города Хабаровска одаренным детям и талантливой молодежи за особые успехи и выдающиеся результаты в культуре и искусстве
управление культуры
0801
бюджет города
48,00000
216,00000
360,00000
360,00000
360,00000
ежегодное назначение 10 стипендий, поддержка одаренных детей
0702
Бюджет города
60,00000
144,00000
-
-
-
управление образования
0702
бюджет города
12,00000
-
-
-
-
Проведение массовых мероприятий для населения на жилмассивах города
6.
ВСЕГО, в т.ч.:


всего
12 127.36200
11 776,76500
12 346,76500
10 798,00000
12 062,00000

бюджет города
12 127,36200
11 776,76500
12 346,76500
10 798,00000
12 062,00000
межбюджетные трансферты
-
-
-
-
-
6.1.
Массовые мероприятия для жителей города, в т.ч.:
комитет по управлению Центральным округом
0801
всего
1 782,60000
1 788,00000
1 788,00000
1 788,00000
1 788,00000

бюджет города
1 782,60000
1 788,00000
1 788,00000
1 788,00000
1 788,00000
межбюджетные трансферты
-
-
-
-
-
6.1.1.
Фестиваль патриотической песни "Виктория"








организация досуга жителей и гостей города
6.1.2.
Проводы русской зимы "Широкая масленица"








организация досуга жителей и гостей города
6.1.3.
Театрализованное шествие, посвященное Дню города








организация досуга жителей и гостей города
6.1.4.
Вечер памяти узников фашистских лагерей








организация досуга жителей и гостей города
6.1.5.
Участие в выставке-ярмарке "Хабаровск - город мастеров"








организация досуга жителей и гостей города
6.1.6.
Праздничная концертная программа "С днем рождения, любимый Хабаровск"








организация досуга жителей и гостей города
6.1.7.
Праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности








организация досуга жителей и гостей города
6.1.8.
Подготовка новогоднего ледового городка на пл. Блюхера








организация досуга жителей и гостей города
6.1.9.
Мероприятия, посвященные памятным датам








организация досуга жителей и гостей города
6.2.
Массовые мероприятия для жителей города
комитет по управлению Северным округом
0801
всего
3 052,80000
3 771,80000
3 771,80000
2 761,80000
2 761,80000

бюджет города
3 052,80000
3 771,80000
3 771,80000
2 761,80000
2 761,80000
межбюджетные трансферты
-
-
-
-
-
6.2.1.
Проведение праздника "Проводы русской зимы"








организация досуга жителей и гостей города
6.2.1.
Участие в выставке-ярмарке "Хабаровск - город мастеров"








организация досуга жителей и гостей города
6.2.3.
Оформление округа к праздникам








организация досуга жителей и гостей города
6.2.4.
Мероприятия, посвященные Дню города








организация досуга жителей и гостей города
6.2.5.
Праздничные программы ко Дню Кировского и Краснофлотского районов








организация досуга жителей и гостей города
6.2.6.
Участие в городской выставке цветов








организация досуга жителей и гостей города
6.2.7.
Новогодние мероприятия и подготовка новогодних городков








организация досуга жителей и гостей города
6.3.
Массовые мероприятия для жителей города
комитет по управлению Южным округом
0801
всего
1 404,41700
1 379,70000
1 949,70000
1 379,70000
1 379,70000

бюджет города
1404,41700
1 379,70000
1 949,70000
1 379,70000
1 379,70000
межбюджетные трансферты
-
-
-
-
-
6.3.1.
Проведение праздника "Проводы русской зимы"








организация досуга жителей и гостей города
6.3.2.
Фестиваль солдатской песни "Виктория"








организация досуга жителей и гостей города
6.3.3.
Мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам








организация досуга жителей и гостей города
6.3.4.
Подготовка и участие в городской выставке цветов








организация досуга жителей и гостей города
6.3.5.
Мероприятия, посвященные Дню города








организация досуга жителей и гостей города
6.3.6.
Участие в выставке-ярмарке "Хабаровск - город мастеров"








организация досуга жителей и гостей города
6.3.7.
Новогодние мероприятия и подготовка новогодних городков








организация досуга жителей и гостей города
6.4.
Массовые мероприятия для жителей города, в т.ч.:
комитет по управлению Железнодорожным округом
0801
всего
913,265000
613,265000
613,265000
644,50000
1 908,50000

бюджет города
913,265000
613,265000
613,265000
644,50000
1 908,50000
межбюджетные трансферты
-
-
-
-
-
6.4.1.
Новогодние мероприятия и подготовка новогодних городков








организация досуга жителей и гостей города
6.4.2.
Фестиваль "Хабаровская весна"








организация досуга жителей и гостей города
6.4.3.
Мероприятия, посвященные Дню города








организация досуга жителей и гостей города
6.4.4.
Проведение праздника "Проводы русской зимы"








организация досуга жителей и гостей города
6.4.5.
Мероприятия, посвященные праздничным и памятным датам








организация досуга жителей и гостей города
6.4.6.
Мероприятия ко Дню Железнодорожного района








организация досуга жителей и гостей города
6.5.
Массовые мероприятия для жителей города, в т.ч.:
департамент архитектуры, строительства и землепользования
0801
всего
4 224,00000
4 224,00000
4 224,00000
4 224,00000
4 224,00000

бюджет города
4 224,00000
4 224,00000
4 224,00000
4 224,00000
4 224,00000
межбюджетные трансферты
-
-
-
-
-
6.5.1.
Мероприятия среди архитекторов








повышение инвестиционной привлекательности города Хабаровска; повышение творческого уровня молодых талантливых дизайнеров, архитекторов, художников, скульпторов, фотохудожников города; привлечение новых талантливых молодых дизайнеров, архитекторов, художников, скульпторов, фотохудожников города Хабаровска
6.5.2.
Мероприятия среди скульпторов, художников, дизайнеров








6.6.
Мероприятия, посвященные празднованию Дня города
управление транспорта
0801
всего
42,28000
-
-
-
-
организация досуга жителей и гостей города
бюджет города
42,28000
-
-
-
-
межбюджетные трансферты
-
-
-
-
-
6.7.
Оформление праздничной колонны праздничного шествия ко Дню города
управление дорог и внешнего благоустройства
0801
всего
708,00000
-
-
-
-
организация досуга жителем и гостей города
бюджет города
708,00000
-
-
-
-
межбюджетные трансферты
-
-
-
-
-
Всего финансовое обеспечение программы
7.
ВСЕГО, в т.ч.:


всего
513 441,70024
572 178,12000
577 702,31000
575 994,74500
577 258,74500

бюджет города
513 134,67024
572 017,99000
577 543,51000
575 994,74500
577 258,74500

межбюджетные трансферты
307,03000
160,13000
158,80000
-
-

7.1.

управление культуры всего, в т.ч.:

всего
501 302,33824
560 401,35500
565 355,54500
565 196,74500
565 196,74500

бюджет города
500 995,30824
560 241,22500
565 196,74500
565 196,74500
565 196,74500

межбюджетные трансферты
307,03000
160,13000
158,80000
-
-

7.2.

комитет по управлению Центральным округом

всего
1782,60000
1 788,00000
1 788,00000
1 788,00000
1 788,00000

бюджет города
1782,60000
1 788,00000
1 788,00000
1 788,00000
1 788,00000

межбюджетные трансферты

-
-
-
-

7.3.

комитет по управлению Северным округом

всего
3 052,80000
3 771,80000
3 771,80000
2 761,80000
2 761,80000

бюджет города
3 052,80000
3 771,80000
3 771,80000
2 761,80000
2 761,80000

межбюджетные трансферты
-
-
-
-
-

7.4.

комитет по управлению Южным округом

всего
1 404,41700
1 379,70000
1 949,70000
1 379,70000
1 379,70000

бюджет города
1 404,41700
1 379,70000
1 949,70000
1 379,70000
1 379,70000

межбюджетные трансферты
-
-
-
-
-

7.5.

комитет по управлению Железнодорожным округом

всего
913,26500
613,26500
613,26500
644,50000
1 908,50000

бюджет города
913,26500
613,26500
613,26500
644,50000
1 908,50000

межбюджетные трансферты
-
-
-
-
-

7.6.

департамент архитектуры, строительства и землепользования

всего
4 224,00000
4 224,00000
4 224,00000
4 224,00000
4 224,00000

бюджет города
4 224,00000
4 224,00000
4 224,00000
4 224,00000
4 224,00000

межбюджетные трансферты
-
-
-
-
-

7.7.

управление образования

всего
12,00000
-
-
-
-

бюджет города
12,00000
-
-
-
-

межбюджетные трансферты
-
-
-
-
-

7.8.

управление благоустройства

всего
708,00000
-
-
-
-

бюджет города
708,00000
-
-
-
-

межбюджетные трансферты
-
-
-
-
-

7.9.

управление транспорта

всего
42,28000
-
-
-
-

бюджет города
42,28000
-
-
-
-

межбюджетные трансферты
-
-
-
-
-






Приложение № 3
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 10 ноября 2014 г. № 4902

8. Финансовое обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета города,
межбюджетных трансфертов

№ п/п
Ответственный исполнитель (соисполнители)
Источник
Итого по программе
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ИТОГО:
всего
2 816 575,62024
513 441,70024
572 178,12000
577 702,31000
575 994,74500
577 258,74500
бюджет города
2 815 949,66024
513 134,67024
572 017,99000
577 543,51000
575 994,74500
577 258,74500
межбюджетные трансферты
625,96000
307,03000
160,13000
158,80000
-
-
1
Управление культуры
всего
2 757 452,72824
501 302,33824
560 401,35500
565 355,54500
565 196,74500
565 196,74500
бюджет города
2 756 826,76824
500 995,30824
560 241,22500
565 196,74500
565 196,74500
565 196,74500
межбюджетные трансферты
625,96000
307,03000
160,13000
158,80000
-
-
2
Комитет по управлению Центральным округом
всего
8 934,60000
1 782,60000
1 788,00000
1 788,00000
1 788,00000
1 788,00000
бюджет города
8 934,60000
1 782,60000
1 788,00000
1 788,00000
1 788,00000
1 788,00000
межбюджетные трансферты
-
-

-
-
-
3
Комитет по управлению Северным округом
всего
16 120,00000
3 052,80000
3 771,80000
3 771,80000
2 761,80000
2 761,80000
бюджет города
16 120,00000
3 052,80000
3 771,80000
3 771,80000
2 761,80000
2 761,80000
межбюджетные трансферты
-
-
-
-
-
-
4
Комитет по управлению Южным округом
всего
7 493,21700
1 404,41700
1 379,70000
1 949,70000
1 379,70000
1 379,70000
бюджет города
7 493,21700
1 404,41700
1 379,70000
1 949,70000
1 379,70000
1 379,70000
межбюджетные трансферты






5
Комитет по управлению Железнодорожным округом
всего
4 692,79500
913,26500
613,26500
613,26500
644,50000
1 908,50000
бюджет города
4 692,79500
913,26500
613,26500
613,26500
644,50000
1 908,50000
межбюджетные трансферты
-
-
-
-
-
-
6
Департамент архитектуры, строительства и землепользования
всего
21 120,00000
4 224,00000
4 224,00000
4 224,00000
4 224,00000
4 224,00000
бюджет города
21 120,00000
4 224,00000
4 224,00000
4 224,00000
4 224,00000
4 224,00000
межбюджетные трансферты
-
-
-
-
-
-
7
Управление образования
всего
12,00000
12,00000
-
-
-
-
бюджет города
12,00000
12,00000
-
-
-
-
межбюджетные трансферты
-
-
-
-
-
-
8
Управление транспорта
всего
42,28000
42,28000
-
-
-
-
бюджет города
42,28000
42,28000
-
-
-
-
межбюджетные трансферты
-
-
-
-
-
-
9
Управление дорог и внешнего благоустройства
всего
708,00000
708,00000
-
-
-
-
бюджет города
708,00000
708,00000
-
-
-
-
межбюджетные трансферты
-
-
-
-
-
-


------------------------------------------------------------------