По датам
Введите даты для поиска:
Полезное
Выборки
Типы документов
Постановление Администрации города Хабаровска от 22.08.2014 N 3659 "О внесении изменений в муниципальную программу городского округа "Город Хабаровск" "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города от 30.12.2013 N 5552"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2014 г. № 3659
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА "ГОРОД ХАБАРОВСК" "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ
И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ХАБАРОВСКА НА 2014 - 2020 ГОДЫ",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 30.12.2013 № 5552
В соответствии с Уставом городского округа "Город Хабаровск", на основании постановления администрации города от 31.10.2011 № 3578 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Хабаровска" администрация города постановляет:
1. Внести в муниципальную программу городского округа "Город Хабаровск" "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города от 30.12.2013 № 5552, следующие изменения:
1.1. Позицию "Соисполнители программы" паспорта программы дополнить абзацем следующего содержания:
"- департамент муниципальной собственности".
1.2. В позиции "Подпрограммы и мероприятия, входящие в состав программы" паспорта программы слова "организация перевозок пассажиров речным транспортом на внутригородских речных маршрутах" исключить, дополнить абзацами следующего содержания:
"- содержание МАУ "Парк Северный";
- организация общественных работ".
1.3. Позицию "Объемы финансового обеспечения программы" паспорта программы изложить в следующей редакции:
Объемы финансового обеспечения программы
Средства на реализацию муниципальной программы всего составят 15 770 063,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 2 310 635,7 тыс. руб.;
2015 год - 2 140 211,8 тыс. руб.;
2016 год - 2 138 241,8 тыс. руб.;
2017 год - 2 200 798,8 тыс. руб.;
2018 год - 2 263 031,2 тыс. руб.;
2019 год - 2 323 714,8 тыс. руб.;
2020 год - 2 393 429,0 тыс. руб.
1.4. В позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации программы" паспорта программы:
- в пункте 5 слова "капитального ремонта 26" заменить словами "капитального ремонта и реконструкции 33";
- в пункте 12 значение "62,6%" заменить на "63,5%", значение "67%" заменить на "68%";
- в пункте 17 значение "0,91%" заменить на "0,95%";
- в пункте 18 цифру "4,9" заменить на "8,43".
1.5. Абзацы сорок второй - сорок седьмой раздела I "Характеристика текущего состояния транспортной сети и благоустройства города Хабаровска и основные проблемы" заменить на абзацы следующего содержания:
"В целях организации общественных работ в муниципальных организациях отрасли "благоустройство" по муниципальной программе реализуются мероприятия по их финансированию.
Под общественными работами понимается трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу.
КГКУ "Центр занятости населения" имеет возможность в предоставлении рабочей силы для муниципальных унитарных предприятий "благоустройства" при обеспечении финансирования мероприятий по организации общественных работ.
Для использования труда общественных рабочих на предприятиях отрасли в период май - декабрь 2014 года требуются средства в размере 560 тыс. руб.
В целях благоустройства парка "Северный" города Хабаровска в программу включено мероприятие по содержанию созданного в 2011 году МАУ "Парк Северный". Учреждение создано в целях удовлетворения социально-культурных потребностей различных категорий жителей и гостей города Хабаровска.
Выполнение данного мероприятия осуществляется на основании выданного МАУ "Парк Северный" муниципального задания. Муниципальное задание на содержание парка включает такие виды работ, как санитарное содержание территории и объектов благоустройства парка в летний и зимний период, содержание прудов, содержание объектов озеленения парка, а также прочие работы в области благоустройства и поддержания имущества парка в нормативном состоянии".
1.6. В разделе IV "Перечень и описание программных мероприятий":
- абзац десятый изложить в следующей редакции:
"- содержание МАУ "Парк Северный";
- дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:
"- организация общественных работ";
- абзацы тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый считать соответственно абзацами четырнадцатым, пятнадцатым, шестнадцатым.
1.7. Из абзаца третьего раздела VI "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" слова "проектом бюджета" заменить на слова "бюджетом".
1.8. Из абзаца четвертого раздела VI "Обоснование потребности в необходимых ресурсах" исключить слова "по предоставлению субсидии на оказание услуг по перевозке пассажиров речным транспортом на маршрутах, расположенных в границах городского округа".
1.9. В разделе VIII "Механизм реализации и управления Программой":
- дополнить новым абзацем тридцать первым следующего содержания:
"- департаментом муниципальной собственности";
- абзацы тридцать первый, тридцать второй, тридцать третий, тридцать четвертый, тридцать пятый, тридцать шестой, тридцать седьмой, тридцать восьмой считать соответственно абзацами тридцать вторым, тридцать третьим, тридцать четвертым, тридцать пятым, тридцать шестым, тридцать седьмым, тридцать восьмым, тридцать девятым.
1.10. В приложении № 1:
- строку 1.3 подпрограммы "Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства" изложить в следующей редакции:
1.3.
Площадь убираемых скверов, площадей, набережных, лестниц в общей площади содержания улично-дорожной сети
%
9,3
9,3
9,3
9,5
9,7
9,9
10,0
- строку 2.5 подпрограммы "Восстановление и расширение городской дорожной сети" изложить в следующей редакции:
2.5.
Количество автомобильных дорог и дорожных сооружений города, на которых проведена реконструкция и капитальный ремонт
шт.
4
4
5
5
5
5
5
- подпрограмму "Восстановление и расширение городской дорожной сети" дополнить строкой 2.10 следующего содержания:
2.10.
Площадь дорог, восстановленных после наводнения
тыс. кв. м
45
0
0
0
0
0
0
- строку 5.1 подпрограммы "Городской освещение" изложить в следующей редакции:
5.1.
Доля общей протяженности освещенных частей улиц города в общей площади улично-дорожной сети
%
63,5
64,4
65,0
65,8
66,6
67,2
68,0
- строку 7.1 подпрограммы "Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
7.1.
Доля трамвайного пути, на котором произведен капитальный ремонт в текущем году, в общей протяженности трамвайного полотна
%
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
- строку 7.3 подпрограммы "Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
7.3.
Доля средств, направляемых из бюджета города на капитальный ремонт 1 км трамвайного пути
тыс. руб.
17 664,7
17 664,7
17 664,7
18 262,3
18 901,4
19 562,9
20 247,7
- строку 7.5 подпрограммы "Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
7.5.
Протяженность отремонтированного трамвайного пути
км
0,99
1,24
1,24
1,24
1,24
1,24
1,24
1.11. В приложении № 2:
1.11.1. в таблице № 1:
- позицию "Соисполнитель подпрограммы" дополнить словами "департамент муниципальной собственности";
- позицию "Мероприятия, входящие в состав подпрограммы" дополнить мероприятием:
"- содержание МАУ "Парк Северный";
- позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы финансового обеспечения подпрограммы
Расходы бюджета города на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 3 036 152,7 тыс. руб.
Расходы по годам, тыс. руб.
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
3 036 152,7
412 382,6
412 382,6
412 382,6
426 816,0
441 754,6
457 215,9
473 218,4
- в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" в пункте 3 значение "8,6%" заменить на "9,3%", значение "9,2%" заменить на "10%";
1.11.2. в таблице № 2:
- в позиции "Основные целевые индикаторы и показатели" в пункте 5 после слов "капитальный ремонт" добавить слова "и реконструкция";
- позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы финансового обеспечения подпрограммы
Расходы на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят - 9 936 780,4 тыс. руб., в т.ч.
Расходы по годам, тыс. руб.
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
9 937 480,4
1 496 878,9
1343 604,9
1 343 604,9
1 380 131,2
1 417 935,9
1 457 063,7
1 497 560,9
- бюджет города
7 591 081,4
951 179,9
1 043 604,9
1 043 604,9
1 080 131,2
1 117 935,9
1 157 063,7
1 197 560,9
- краевой бюджет
2 346 399,0
546 399,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
- в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" в пункте 5 слова "капитального ремонта 26" заменить словами "капитального ремонта и реконструкции 33";
- позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" дополнить пунктом 10 следующего содержания:
"Обеспечение восстановления 45 тыс. кв. м дорог после наводнения".
1.11.3. в таблице № 5:
- позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы финансового обеспечения подпрограммы
расходы бюджета города на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят 842 133,5 тыс. руб.
Расходы по годам, тыс. руб.
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
842 133,5
114 382,0
114 382,0
114 382,0
118 385,4
122 528,9
126 817,3
131 255,9
- в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" в пункте 1 значение "62,6%" заменить на "63,5%", значение "67%" заменить на "68%".
1.11.4. в таблице № 6 позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы финансового обеспечения подпрограммы
Расходы на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят - 608 982,9 тыс. руб., в т.ч.
Расходы по годам, тыс. руб.
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
608 982,9
101 372,1
79 782,1
79 782,1
82 574,5
85 464,6
88 455,8
91 551,7
- бюджет города
587 392,9
79 782,1
79 782,1
79 782,1
82 574,5
85 464,6
88 455,8
91 551,7
- краевой бюджет
21 590,0
21 590,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.11.5. в таблице № 7:
1.11.5.1. позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы финансового обеспечения подпрограммы
Расходы на реализацию подпрограммы за весь период реализации подпрограммы составят - 233 067,4 тыс. руб., в т.ч.
Расходы по годам, тыс. руб.
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
233 067,4
27 847,8
32 254,7
32 254,7
33 383,6
34 552,1
35 761,4
37 013,1
- бюджет города
223 496,2
26 547,8
30 954,7
30 954,7
32 038,1
33 159,5
34 320,1
35 521,3
- средства МУП ХТТУ
9 571,2
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 345,5
1 392,6
1 441,3
1 491,8
1.11.5.2. в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы":
- в пункте 1 значение "0,91%" заменить на "0,95%";
- в пункте 3 цифру "14 300" заменить на "17 664,7", цифру "17 148,13" заменить на "20 247,7";
- в пункте 5 цифру "4,9" заменить на "8,43".
1.12. Приложение № 3 изложить согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.13. Приложение № 4 изложить согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете "Хабаровские вести".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города по городскому хозяйству Чернышова С.А.
И.о. мэра города
С.А.Чернышов
Приложение № 1
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 22 августа 2014 г. № 3659
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ И
БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ХАБАРОВСКА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
№ п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"
итого
всего
2 310 635,7
2 140 211,8
2 138 241,8
2 200 798,8
2 263 031,2
2 323 714,8
2 393 429,0
15 770 063,1
бюджет города
1 741 346,7
1 838 911,8
1 836 941,8
1 899 453,3
1 961 638,6
2 022 273,5
2 091 937,2
13 392 502,9
краевой бюджет
567 989,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
2 367 989,0
средства МУП ХТТУ
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 345,5
1 392,6
1 441,3
1 491,8
9 571,2
управление дорог и внешнего благоустройства (далее - УДиВБ)
всего
1 507 051,6
1 355 901,8
1 353 931,8
1 396 411,9
1 437 864,6
1 477 041,3
1 524 495,9
10 052 698,9
бюджет города
1 139 062,6
1 255 901,8
1 253 931,8
1 296 411,9
1 337 864,6
1 377 041,3
1 424 495,9
9 084 709,9
краевой бюджет
367 989,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
967 989,0
департамент архитектуры, строительства и землепользования (далее - ДАСиЗ)
всего
743 600,0
719 919,0
719 919,0
738 116,2
756 950,3
776 443,6
796 619,1
5 251 567,2
бюджет города
543 600,0
519 919,0
519 919,0
538 116,2
556 950,3
576 443,6
596 619,1
3 851 567,2
краевой бюджет
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
1 400 000,0
управление транспорта
всего
39 931,5
44 338,4
44 338,4
45 516,3
46 735,3
47 997,3
49 303,3
318 160,7
бюджет города
38 631,5
43 038,4
43 038,4
44 170,8
45 342,9
46 556,0
47 811,5
308 589,5
средства МУП ХТТУ
1 300,0
1300,0
1300,0
1345,5
1 392,6
1 441,3
1 491,8
9 571,2
департамент муниципальной собственности (далее - ДМС)
всего
20 052,6
20 052,6
20 052,6
20 754,4
21 480,8
22 232,6
23 010,7
147 636,3
бюджет города
20 052,6
20 052,6
20 052,6
20 754,4
21 480,8
22 232,6
23 010,7
147 636,3
I
Подпрограммы
1.
Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства"
Всего на реализацию подпрограммы
УДиВБ, управление транспорта
всего
412 382,6
412 382,6
412 382,6
426 816,0
441 754,6
457 215,9
473 218,4
3 036 152,7
1.1.
Содержание автомобильных дорог городского округа "Город Хабаровск" и объектов внешнего благоустройства по округам города (Центральный, Южный, Северный, Железнодорожный)
УДиВБ
бюджет города
346 970,0
346 970,0
346 970,0
359 114,0
371 683,0
384 691,9
398 156,1
2 554 555,0
1.2.
Заливка трещин в асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог
УДиВБ
бюджет города
11 500,0
11 500,0
11 500,0
11 902,5
12 319,1
12 750,3
13 196,6
84 668,5
1.3.
Содержание сетей городской ливневой канализации
УДиВБ
бюджет города
13 625,0
13 625,0
13 625,0
14 101,9
14 595,5
15 106,3
15 635,0
100 313,7
1.4.
Содержание фонтанных комплексов города (фонтаны комплекса прудов парка "Динамо", фонтаны Привокзальной площади, кинотеатра "Дружба")
УДиВБ
бюджет города
15 100,0
15 100,0
15 100,0
15 628,5
16 175,5
16 741,6
17 327,6
111 173,2
1.5.
Приобретение специализированной техники для благоустройства
управление транспорта
бюджет города
1 400,0
1 400,0
1 400,0
1 449,0
1 499,7
1 552,2
1 606,5
10 307,4
УДиВБ
3 735,0
3 735,0
3 735,0
3 865,7
4 001,0
4 141,0
4 285,9
27 498,6
1.6.
Содержание МАУ "Парк Северный"
ДМС
бюджет города
20 052,6
20 052,6
20 052,6
20 754,4
21 480,8
22 232,6
23 010,7
147 636,3
2.
Подпрограмма "Восстановление и расширение городской дорожной сети"
Всего на реализацию подпрограммы
УДиВБ, ДАСиЗ
всего
1 497 578,9
1 343 604,9
1 343 604,9
1 380 131,2
1 417 935,9
1 457 063,7
1 497 560,9
9 937 480,4
бюджет города
951 179,9
1 043 604,9
1 043 604,9
1 080 131,2
1 117 935,9
1 157 063,7
1 197 560,9
7 591 081,4
краевой бюджет
546 399,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
2 346 399,0
1.1.
Реконструкция и строительство автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры
ДАСиЗ
бюджет города
543 600,0
519 919,0
519 919,0
538 116,2
556 950,3
576 443,6
596 619,1
3 851 567,2
краевой бюджет
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
1 400 000,0
УДиВБ
бюджет города
79 741,0
79 741,0
79 741,0
82 531,9
85 420,5
88 410,2
91 504,6
587 090,2
1.2.
Капитальный ремонт дорог и объектов внешнего благоустройства города
УДиВБ
бюджет города
132 352,8
248 458,8
248 458,8
257 154,9
266 155,3
275 470,7
285 112,2
1 713 163,5
краевой бюджет
53 100,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
653 100,0
1.3.
Ремонт автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства города
УДиВБ
бюджет города
168 143,1
168 143,1
168 143,1
174 028,1
180 119,1
186 423,3
192 948,1
1 237 947,9
краевой бюджет
293 299,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
293 299,0
1.4.
Ямочный ремонт проезжей части автомобильных дорог и улиц города
УДиВБ
бюджет города
69 550,0
69 550,0
69 550,0
71 984,3
74 503,8
77 111,4
79 810,3
512 059,8
1.5.
Ремонт сетей городской ливневой канализации
УДиВБ
бюджет города
5 214,0
5 214,0
5 214,0
5 396,5
5 585,4
5 780,9
5 983,2
38 388,0
1.7.
Проектные работы по восстановлению и развитию, инвентаризации дорожной сети города
УДиВБ
бюджет города
28 800,0
28 800,0
28 800,0
29 808,0
30 851,3
31 931,1
33 048,7
212 039,1
3.
Подпрограмма "Городское озеленение"
Всего по мероприятиям подпрограммы
УДиВБ
всего
93 500,0
93 500,0
93 500,0
96 772,6
100 159,6
103 665,2
107 293,5
688 390,9
3.1.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Горзеленстрой" по организации содержания объектов озеленения города
УДиВБ
бюджет города
28 050,0
28 050,0
28 050,0
29 031,8
30 047,9
31 099,6
32 188,1
206 517,4
3.2.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Горзеленстрой" по организации ремонтных работ по объектам озеленения города
УДиВБ
бюджет города
65 450,0
65 450,0
65 450,0
67 740,8
70 111,7
72 565,6
75 105,4
481 873,5
Подпрограмма "Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ "Горзеленстрой"
4.
Всего по мероприятиям подпрограммы
УДиВБ
всего
15 370,0
16 770,0
14 800,0
15 200,0
13 100,0
7 200,0
8 000,0
90 440,0
4.1.
Подготовка проектно-сметной документации для развития производственной базы
УДиВБ
бюджет города
1 500,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
- подготовка ПСД для строительства бытового корпуса
УДиВБ
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 500,0
- подготовка проектно-сметной документации для строительства гаража для автомобилей с мастерскими
УДиВБ
0,0
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 500,0
4.2.
Развитие земель питомников МБУ "Горзеленстрой" (культуротехнические работы на территории питомника № 2, № 5)
УДиВБ
бюджет города
770,0
770,0
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
5 040,0
4.3.
Расширение и приобретение посадочного материала (приобретение и посадка посадочного материала на доращивание)
УДиВБ
бюджет города
4 700,0
5 600,0
5 600,0
4 700,0
4 300,0
4 400,0
3 900,0
33 200,0
4.4.
Приобретение техники и средств малой механизации:
УДиВБ
бюджет города
2 700,0
3 900,0
1 500,0
2 800,0
3 100,0
2 100,0
3 400,0
19 500,0
- поливомоечная машина на базе "Камаз" объемом 14 куб. м
УДиВБ
2 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 700,0
- автомобиль самосвал до 15 тонн
УДиВБ
0,0
1 500,0
0,0
1 600,0
0,0
0,0
0,0
3 100,0
- грохот для приготовления растительного грунта
УДиВБ
0,0
2 400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 400,0
- мини-трактор
УДиВБ
0,0
0,0
800,0
0,0
0,0
800,0
0,0
1 600,0
- автомобиль АГП-22
УДиВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 700,0
2 700,0
- трактор колесный МТЗ-82
УДиВБ
0,0
0,0
0,0
1 200,0
0,0
0,0
0,0
1 200,0
- бульдозер ДТ-75
УДиВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
2 400,0
0,0
0,0
2 400,0
- автомобиль бортовой до 5 тонн
УДиВБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 300,0
0,0
1 300,0
- средства малой механизации
УДиВБ
0,0
0,0
700,0
0,0
700,0
0,0
700,0
2 100,0
4.5.
Проведение капитального ремонта теплиц МБУ "Горзеленстрой" (работы по устройству системы автоматического полива теплиц № 10, № 11)
УДиВБ
бюджет города
1 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 700,0
4.6.
Строительство производственных помещений МБУ "Горзеленстрой":
УДиВБ
бюджет города
4 000,0
5 000,0
7 000,0
7 000,0
5 000,0
0,0
0,0
28 000,0
- строительство теплиц из сотового поликарбоната для выращивания цветочной рассады (4 теплицы по 500 кв. м)
УДиВБ
4 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 000,0
- крытая бетонная площадка для приготовления грунта площадью 2000 кв. м
УДиВБ
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
- склад для ядохимикатов
УДиВБ
0,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
- бытовой корпус для работников питомника
УДиВБ
0,0
5 000,0
3 000,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0
- гараж для автомобилей с мастерскими
УДиВБ
0,0
0,0
0,0
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
10 000,0
5.
Подпрограмма "Городское освещение"
Всего по подпрограмме
УДиВБ
114 382,0
114 382,0
114 382,0
118 385,4
122 528,9
126 817,3
131 255,9
842 133,5
5.1.
Предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию объектов наружного освещения города
УДиВБ
бюджет города
74 695,6
74 695,6
74 695,6
77 309,9
80 015,7
82 816,2
85 714,8
549 943,4
5.2.
Предоставление субсидий на возмещение затрат по ремонту объектов наружного освещения
УДиВБ
бюджет города
24 504,4
24 504,4
24 504,4
25 362,1
26 249,8
27 168,5
28 119,4
180 413,0
5.3.
Строительство и капитальный ремонт линий наружного освещения в городе
УДиВБ
бюджет города
15 182,0
15 182,0
15 182,0
15 713,4
16 263,4
16 832,6
17 421,7
111 777,1
6.
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения"
Всего по мероприятиям подпрограммы
УДиВБ
всего
101 372,1
79 782,1
79 782,1
82 574,5
85 464,6
88 455,8
91 551,7
608 982,9
бюджет города
79 782,1
79 782,1
79 782,1
82 574,5
85 464,6
88 455,8
91 551,7
587 392,9
краевой бюджет
21 590,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21 590,0
6.1.
Проведение работ по содержанию объектов безопасности дорожного движения (нанесение дорожной разметки, содержание светофорных объектов, замена и устройство дорожных знаков, ИДН, содержание автоматизированной системы управления дорожным движением)
УДиВБ
бюджет города
43 646,0
43 646,0
43 646,0
45 173,6
46 754,7
48 391,1
50 084,8
321 342,2
6.2.
Установка и ремонт объектов инженерного обустройства дорог (светофорных объектов, дорожных ограждений, ИДН)
УДиВБ
бюджет города
26 600,0
26 600,0
26 600,0
27 531,0
28 494,6
29 491,9
30 524,1
195 841,6
6.3.
Модернизация системы дорожного движения, внедрение системы видеомониторинга дорожного движения, автоматизированной системы управления дорожным движением
УДиВБ
бюджет города
9 536,1
9 536,1
9 536,1
9 869,9
10 215,3
10 572,8
10 942,8
70 209,1
6.4.
Содержание, эксплуатация и инженерно-техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
УДиВБ
краевой бюджет
21 590,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21 590,0
7.
Подпрограмма "Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014 - 2020 годы"
Всего на реализацию подпрограммы
управление транспорта
всего
27 847,8
32 254,7
32 254,7
33 383,6
34 552,1
35 761,4
37 013,1
233 067,4
бюджет города
26 547,8
30 954,7
30 954,7
32 038,1
33 159,5
34 320,1
35 521,3
223 496,2
средства МУП ХТТУ
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 345,5
1 392,6
1 441,3
1 491,8
9 571,2
7.1.
Капитальный ремонт трамвайного пути
управление транспорта
бюджет города
17 535,3
21 942,2
21 942,2
22 710,2
23 505,1
24 327,8
25 179,3
157 142,1
7.2.
Капитальный ремонт контактной сети
управление транспорта
бюджет города
9 012,5
9 012,5
9 012,5
9 327,9
9 654,4
9 992,3
10 342,0
66 354,1
7.3.
Текущее содержание трамвайного пути
управление транспорта
средства МУП ХТТУ
422,5
422,5
422,5
437,3
452,6
468,4
484,8
3 110,6
7.4.
Текущее содержание контактной сети, тяговых подстанций и кабельных линий
управление транспорта
средства МУП ХТТУ
877,5
877,5
877,5
908,2
940,0
972,9
1 007,0
6 460,6
II
Мероприятия
8.
Организация диспетчерского управления городским пассажирским транспортом
управление транспорта
бюджет города
10 683,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
74 785,9
9.
Организация общественных работ
УДиВБ
бюджет города
560,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
560,0
10.
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"
УДиВБ
бюджет города
36 958,6
36 851,8
36 851,8
36 851,8
36 851,8
36 851,8
36 851,8
258 069,4
Приложение № 2
к постановлению
администрации города Хабаровска
от 22 августа 2014 г. № 3659
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА, МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнители
Источники финансирования
Код бюджетной классификации ГРБС
Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Муниципальная программа "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"
всего
всего
x
2 310 635,7
2 140 211,8
2 138 241,8
2 200 798,8
2 263 031,2
2 323 714,8
2 393 429,0
15 770 063,1
бюджет города
x
1 741 346,7
1 838 911,8
1 836 941,8
1 899 453,3
1 961 638,6
2 022 273,5
2 091937,2
13 392 502,9
межбюджетные трансферты
x
567 989,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
300 000,0
2 367 989,0
юридические лица
x
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 345,5
1 392,6
1 441,3
1 491,8
9 571,2
управление дорог и внешнего благоустройства
всего
014
1 507 051,6
1 355 901,8
1 353 931,8
1 396 411,9
1 437 864,6
1 477 041,3
1 524 495,9
10 052 698,9
бюджет города
014
1 139 062,6
1 255 901,8
1 253 931,8
1 296 411,9
1 337 864,6
1 377 041,3
1 424 495,9
9 084 709,9
межбюджетные трансферты
014
367 989,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
967 989,0
юридические лица
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
департамент архитектуры, строительства и землепользования
всего
013
743 600,0
719 919,0
719 919,0
738 116,2
756 950,3
776 443,6
796 619,1
5 251 567,2
бюджет города
013
543 600,0
519 919,0
519 919,0
538 116,2
556 950,3
576 443,6
596 619,1
3 851 567,2
межбюджетные трансферты
013
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
1 400 000,0
юридические лица
013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города
035
38 631,5
43 038,4
43 038,4
44 170,8
45 342,9
46 556,0
47 811,5
308 589,5
межбюджетные трансферты
035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
035
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 345,5
1 392,6
1 441,3
1 491,8
9 571,2
департамент муниципальной собственности
всего
011
20 052,6
20 052,6
20 052,6
20 754,4
21 480,8
22 232,6
23 010,7
147 6363
бюджет города
011
20 052,6
20 052,6
20 052,6
20 754,4
21 480,8
22 232,6
23 010,7
147 6363
межбюджетные трансферты
011
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
011
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
I
Подпрограммы
1.
Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства"
управление дорог и внешнего благоустройства
всего
014
390 930,0
390 930,0
390 930,0
404 612,6
418 774,1
433 431,1
448 601,2
2 878 209,0
бюджет города
014
390 930,0
390 930,0
390 930,0
404 612,6
418 774,1
433 431,1
448 601,2
2 878 209,0
межбюджетные трансферты
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление транспорта
всего
035
1 400,0
1 400,0
1 400,0
1 449,0
1 499,7
1 552,2
1 606,5
10 307,4
бюджет города
035
1 400,0
1 400,0
1 400,0
1 449,0
1 499,7
1 552,2
1 606,5
10 307,4
межбюджетные трансферты
035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
департамент муниципальной собственности
всего
035
20 052,6
20 052,6
20 052,6
20 754,4
21 480,8
22 232,6
23 010,7
147 636,3
бюджет города
035
20 052,6
20 052,6
20 052,6
20 754,4
21 480,8
22 232,6
23 010,7
147 636,3
межбюджетные трансферты
035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Подпрограмма "Восстановление и расширение городской дорожной сети"
департамент архитектуры, строительства и землепользования
всего
013
743 600,0
719 919,0
719 919,0
738 116,2
756 950,3
776 443,6
796 619,1
5 251 567,2
бюджет города
013
543 600,0
519 919,0
519 919,0
538 116,2
556 950,3
576 443,6
596 619,1
3 851 567,2
межбюджетные трансферты
013
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
200 000,0
1 400 000,0
юридические лица
013
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
управление дорог и внешнего благоустройства
всего
014
753 978,9
623 685,9
623 685,9
642 015,0
660 985,6
680 620,1
700 941,8
4 685 913,2
бюджет города
014
407 579,9
523 685,9
523 685,9
542 015,0
560 985,6
580 620,1
600 941,8
3 739 514,2
межбюджетные трансферты
014
346 399,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
100 000,0
946 399,0
юридические лица
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Подпрограмма "Городское озеленение"
управление дорог и внешнего благоустройства
всего
014
93 500,0
93 500,0
93 500,0
96 772,6
100 159,6
103 665,2
107 293,5
688 390,9
бюджет города
014
93 500,0
93 500,0
93 500,0
96 772,6
100 159,6
103 665,2
107 293,5
688 390,9
межбюджетные трансферты
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Подпрограмма "Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ "Горзеленстрой"
управление дорог и внешнего благоустройства / МБУ "Горзеленстрой"
всего
014
15 370,0
16 770,0
14 800,0
15 200,0
13 100,0
7 200,0
8 000,0
90 440,0
бюджет города
014
15 370,0
16 770,0
14 800,0
15 200,0
13 100,0
7 200,0
8 000,0
90 440,0
межбюджетные трансферты
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Подпрограмма "Городское освещение"
управление дорог и внешнего благоустройства
всего
014
114 382,0
114 382,0
114 382,0
118 385,4
122 528,9
126 817,3
131 255,9
842 133,5
бюджет города
014
114 382,0
114 382,0
114 382,0
118 385,4
122 528,9
126 817,3
131 255,9
842 133,5
межбюджетные трансферты
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения"
управление дорог и внешнего благоустройства
всего
014
101 372,1
79 782,1
79 782,1
82 574,5
85 464,6
88 455,8
91 551,7
608 982,9
бюджет города
014
79 782,1
79 782,1
79 782,1
82 574,5
85 464,6
88 455,8
91 551,7
587 392,9
межбюджетные трансферты
014
21 590,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21 590,0
юридические лица
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.
Подпрограмма "Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014 - 2020 годы"
управление транспорта
всего
035
27 847,8
32 254,7
32 254,7
33 383,6
34 552,1
35 761,4
37 013,1
233 067,4
бюджет города
035
26 547,8
30 954,7
30 954,7
32 038,1
33 159,5
34 320,1
35 521,3
223 496,2
межбюджетные трансферты
035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
x
1 300,0
1 300,0
1 300,0
1 345,5
1 392,6
1 441,3
1 491,8
9 571,2
II
Мероприятия
8.
Организация диспетчерского управления городским пассажирским транспортом
управление транспорта
всего
035
10 683,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
74 785,9
бюджет города
035
10 683,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
10 683,7
74 785,9
межбюджетные трансферты
035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
035
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.
Организация общественных работ
управление дорог и внешнего благоустройства
всего
014
560,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
560,0
бюджет города
014
560,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
560,0
межбюджетные трансферты
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.
Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"
управление дорог и внешнего благоустройства
всего
014
36 958,6
36 851,8
36 851,8
36 851,8
36 851,8
36 851,8
36 851,8
258 069,4
бюджет города
014
36 958,6
36 851,8
36 851,8
36 851,8
36 851,8
36 851,8
36 851,8
258 069,4
межбюджетные трансферты
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
------------------------------------------------------------------